我们公司预收租户的电费,每月5号统一去电业局交电费。预收的分录:借:银行存款 贷:预收账款。交电费的时候,借:管理费用 贷:银行存款,这样对不对?如果对的话,“预收账款”科目怎么冲减?
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2018-03-20
公司员工报销500,原本应该计入管理费,我错记其他应收款,分录:借:其他应收款-暂付款500贷:现金500,我下个月作分录:借:管理费500贷:其他应收款-暂付款500。这样对吗?
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2020-03-10
该承租公司每月所欠水电费都挂账预收账款,现收到水电费款,并给对方开具发票,该如何做账务处理
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2018-01-10
有关承兑的事宜公司借股东的款,能用承兑还吗
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2017-08-17
您好老师,我们买桶装水开的专票,比如付款100,借:应付账款100 贷:银行存款100;开了100.01得专票,借:费用100.01 贷:应付账款100.01,这多的0.01我们转入营业外收入可以吗?贷:应付账款 -0.01贷:营业外收入 0.01
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2023-05-09
公司张三之前帮公司付费用,借;管理费用、贷:其他应付款,还款的会计分录
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2018-10-12
外账 拿来费用发票,要冲个人借款, 借其他应付款 贷管理费用 这样做对吗?
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2020-05-09
老师:继续教育费和培训费,做分录一样吗,我把继续教育通过职工教育经费,(借:管理费用-职工经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费,借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款) 而培训费:我直接借管理费用--培训费用 贷:银行存款
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2021-04-22
我们9月份买的进销存,当时我做的借:预付账款,贷:银行存款现在才拿到发票,是不是可以借:费用,冲销预付账款了?到时买的7800,还有尾款没付,那我贷方是不是还用预付这个 借:费用7300 预付账款4500 贷:预付账款2800
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2017-12-13
工会经费单位承担比例?职工教育经费单位承担比例?企业年金单位个人承担比例?
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2019-10-09
有一笔业务,“借记应收帐款,贷记项目结算和应缴税费,年末贷方余额转入预收帐款,造成年末应收帐款和预收帐款贷方虚增。”这是审计结论怎么会这样呢
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2019-06-20
老师,银行收到当月运费,我可以直接借:银行存款,贷:主营业务收入 吗?不做 借:应收账款,贷:主营业务收入,借银行存款,贷:应收账款 这样的分录可以吗
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2020-03-11
老师好,我要扣施工单位的水电费,现在是挂到应付款,扣款时怎么做会计分录 现在是挂到应付款——挂在应付账款的贷方 借方是直接到 水费 电费吗? 借 应付账款 贷方 水电费?[图片]应付账款是施工单位的名字
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2022-04-20
10月份只计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 11月份发工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 11月份缴纳社保 借:管理费用—医保金 其他应收款----医保金 贷:银行存款 11月份计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 12月份发工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—医保金 分录对吗
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2018-10-26
采购时,采购款还没付借 库存商品借 应交税费/进项税额贷 应付账款销售收款开票是借 银行存款贷 主营业务收入贷 应交税费/销项税额老师我想知道,进项大于销项,那抵扣税费时如何记账?还是可以不用去记??
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2018-07-06
账本里设置了承包结算应收款和承包结算应付款。但是报表上没有对应的一级科目。我就把承包结算应收款–50000元放到其他应收款里,其他应收款就变成了负数。把承包结算应付款放到其他应付款里。在把负的其他应收款也放进其他应付款里?
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2019-06-04
上月预提的水电费(款已付,票未到)金额一致 借:管理费用--水电费 贷:预提费用 本月要冲销全部分录吗?再做一笔新分录? 还是直接:借:预提费用 贷:其他应付款 ??
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2024-04-01
老师:销售店铺员工聚餐、或者户外活动,我直接挂:借:销售费用-员工活动费,贷:银行存款,销售员工宿舍水电费挂:借:销售费用-福利费。贷:银行存款可不可以
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2024-10-30
老师好,银行扣了手续费,后面因为操作失误又退回来了,账务处理这样做对吗 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 借:银行存款 贷:财务费用-手续费(红字)
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2022-11-09
如果单位员工基本工资4500,社保单位承担1000,个人承担500.那么计提工资分录是借:管理费用5000,贷:应付职工薪酬4500,其他应付款500,这样对吗?我们单位是个人承担的社保也是单位给交,还是这样做分录吗?而且社保是当月申报当月交,工资是说不定哪个月发,怎么做分录?
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2019-11-06