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知道应发工资总金额 、个税总金额、 实发总金额 怎么调工资表
1/1259
2017-12-12
老师,1月份有未开票收入,有销项税额,上期留底税额大于本期销项税额要怎么结转本月分录呀
3/331
2023-04-06
购进商品入库,该进项税额还未抵扣,那购进的分录到底是待抵扣进项税额,还是待认证进项税额?
1/419
2023-03-03
酒店宾馆的印花税计税依据是开票金额吗?
1/1453
2018-06-14
海关进口增值税专用缴款书上税金金额27113.3,这个金额是作为进项税,可以全额抵扣的吗?
3/1918
2015-12-30
9月份购进广元酒店用品公司酒店用品含税价总金额为70260元,未开具发票,未付款。 11月收到广元酒店用品公司来发票含税价64360元,银行存款付款32180元。请问老师,怎么做分录?
1/764
2017-11-11
老师 小规模纳税人销售额这个月10万是填在免税销售额 还是填在未达起征点销售额上
2/388
2022-10-12
老师,建筑劳务公司简易计税项目差额抵减,当年发生的劳务成本,当年未取得增值税发票未差额,次年汇算清缴年收到发票的,收到发票后能否差额抵减
1/116
2024-05-13
本年度,以前月份销售额10万(未开票),已作为收入且已缴增值税,本月销售额5万(未开票),已作为收入,现开以前月份销售额的发票10万,本月该怎么报税
1/648
2018-12-10
老师,2017 年 6 月甲公司销售自行开发的房地产项目,取得不含增值税销售收入 10 000 万元,准予从房地产转让收入中减除的扣除项目金额 6 000 万元,且增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100%的部分,税率为 40%,速算扣除系数为 5%,计算甲公司该笔业务应缴纳土地增值税税额的下列计算公式中
1/5464
2020-06-23
6、7、8三个月只有进项税额,没有结转到应交税费—应交增值税—转出未交增值税的借方,可以一起在本月结转吗,本月依然没有销项税
1/300
2019-09-24
如本月无销项,只有进项。月末是不是借:应交税法-应交增值税-转出未交增值税9434·99贷:应交税法-应交增值税(进项税额)9434·99 借:应交税费-未交增值税9434.99贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9434·99
3/146
2021-05-21
前任会计做的账务有些问题:应交税费—应交增值税下面的三极科目年初没有清零,显示进项710 万,转出未交增值税50 万,销项税额780 万,这个逻辑对不上啊?不应该是进项—销项=转出未见增值税吗?
1/451
2020-06-27
老师好,请问年末怎么结转销项税额和进项税额呢,销项大于进项,且年底还有留抵税额,怎么做分录呢?我做的凭证是,借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费应交增值税-进项税额 应交税费应交增值税-转出未交增值税,借:应交税费应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。可如果做,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,银行存款会减少,能不涉及银行存款科目吗?我们都是每个月进项票抵扣增值税的,且期末都有留抵
2/1303
2020-01-10
应交税费-应交增值税-转出未交增值税,借方余额是50万。 在电子税务局上勾选了10万的税额用来抵扣。还剩40万留抵税额。请问这个 步骤还用做分录吗?
1/389
2020-05-09
我在问答里看到以下内容:进项税额大于销项税额就这样做分录 借;应交税费-应交增值税-销项税,应交税费——应交增值税—转出未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-进项税,这为什么要结转,什么时候结转
1/880
2020-02-27
结转进项税。 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 这是什么意思啊? 理解的很抽象,知道这是结转进项税。能把他们的勾稽关系详细说明一下吗?完整的步骤和意思。
3/1023
2017-05-22
这月进项税是20000 销项是30000 月末需要做这样的分录吗 ?借应交税费--应交增值税--销项税额 贷应交税费--应交增值税--转出未交增值税 ;然后借应交税费--应交增值税--转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税
1/650
2018-09-19
您好!小规模增值税挂在了销项税额,月末结转做了转出未交增值税?怎么办?
1/1481
2019-07-23
之前年度应交增值税-一直遗留35000元在借方,要怎么处理 因为中途接的 查不出原因金额35000是以前年度遗留的 因为没有之前的账目 所以不好查 看她之前有个进项坏账 44000多 但是挂在应付账款名下(没有调) 还要一笔 他之前有一笔 应交税费-转出未交增值税。调了一下 就跑到进项税额到了 35000多要, 怎么处理呀
1/607
2019-01-05
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