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老师好!我们是餐饮小规模企业,第三季度增值税超过30万了,根据财税第八号公告可以免税,在“其他免税销售额”填写的价税合计的数,附表二的选项是“疫情提供生活服务……”但是在提交报表时提示“属于非差额征税,且非小微企业”申报不了?这个怎么解决呢?谢谢
1/737
2020-10-21
个体没去税务局报道就已经开始营业税务局查下来会对征信也有影响吗?
1/1377
2019-07-10
我们公司是小规模纳税人,是生活服务业-酒店,季度报税。 一月份开的专票不含税销售额5118.44元,开的普票不含税销售额102636.65元; 三月份只开了普票,不含税销售额38437.64,征收率按1%开的,征收率不是填的“免税”。 想问,我们可以享受免税吗?是只有普票部分能免,专票部分不免呢?还是只要开了专票所有的都不能免呢?弄不清了
2/1079
2020-04-06
小规模企业以提供劳务为主营,税率就是3%吗?5%是选择差额征收的税率吗
1/222
2019-03-08
额定征收个体工商户,月收入不足2W。还需要每年缴纳营业税或者房产税吗
1/823
2019-07-23
您好,请问个人独资企业的个人经营所提按照什么税点征税?有什么优惠吗
1/719
2020-03-13
购买金税盘的时候能不能不做递延收益这个科目。?直接就借:应交税费-减免税款贷:营业外收入-增值税减免收入
1/1198
2017-07-26
老师,您好,这个问题问了好多个老师都没有统一准确答案,问题是这样的:我是 个人,没有营业执照,(但是我是另一家公司的法人),我把一块农村用地租出去,(这块地与公司无关),这块地月租金15万,成本10万一个月, 问题就是:我要怎么缴税? 我是查账征收还是核定征收? 如果不是查账征收,我还有月度15万的起征点吗?
1/67
2022-04-04
请 问自产自销的农业专业合作社平时开具的是带自产自销字样的免税发票,目前需要开具经营租赁--农机服务也是免税吗?
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2025-07-09
比如销售免税肉类应收账款是10元,给对方开具的免税普票,发票金额是10元,税额0,那增值税申报表附表减免税申报表中免征增值税项目销售额填多少,免税额填多少
1/1083
2019-06-07
小规模按次征收,核定的印花税是其他营业账簿,一般一年交几次呀?
1/1117
2018-07-19
老师,个人独资企业的个人经营所得税,不超过100万,可以减半征收吗
1/1915
2021-07-22
核定定率征收的企业要进行经营所得个人所得税汇算清缴吗,老师?
1/773
2021-03-13
老师,我们收到的增值税即征即退,账务上计入营业外收入,企业所得税汇缴表 一般企业收入明细表,我们放到营业外收入下面的哪个行次?
2/970
2022-05-12
减免的增值税和附加税计入营业外收入后,这部分还需要计提增值税么
1/1056
2019-05-10
请问,为什么有点老师说借应交税金-应交增值税减免税额 贷:营业外收入,
1/620
2016-01-28
您好私营企业的课征主体登记类型该选什么
1/6905
2020-11-09
借:应交税金-增值税-减免税款,贷记营业外收入-补贴收入,这个享受小微利企业,要附件吗,
4/1221
2016-02-17
生产企业,一般纳税人,出口销售自产货物,1笔2018年4月一般贸易出口的报关单,于2019年4月开具0税率发票,该发票的RMB为117元,还未申报出口退税,税务局要求视同内销缴纳增值税。5月发票开具的免抵退收入为300元 现,借:主营业务收入—外销117 贷:主营业务收入—内销100/销项税17 入账 填报增值税附表一时于13%的货物栏/开具其他发票列填入销售额100,销项税17;于免抵退税收入栏填入销售额183,增值税征管系统显示征管系统比对不通过,报表销售额与征管系统差了17,无法申报增值税 想问下到底该笔视同内销征税的收入如何调整入账?填报增值税?
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2019-06-10
只需要把借方与贷方的应交税费——应交增值税的差额结转到营业外收入 差额是-1196.23结转到营业外 借应交税费-增值税-减免税-1196.23贷营业外收入-1196.23 结转营业外收入借营业外收入-1196.23贷本年利润-1196.23 就只这样结转可以吗/数是负数怎么做,
1/567
2017-07-15
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