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商业取部分库存商品发给股东的账务处理是不是(借:管理费用-福利费 贷:
主营业务收入
)
1/654
2015-12-28
第一笔5万元16年2月份收,分录做的借银行存款,贷应收账款,但看1月的报表应收账款并没有余额。第二笔7万元,16年5月收,分录做的:借银行存款,贷
主营业务收入
,,,,还计提了相关的税费。。今天收了第三笔款(尾款)5万元。该如何账务处理和开票呢
1/588
2017-08-22
老师你好,麻烦问下有一笔17%未开票收入3月份已开票,当月已做红冲。(分录:借应收账款-客户1080200,贷
主营业务收入
923247.87,应交税费-增(销)156952.13红冲:借应收账款-未开票.-1080200,贷
主营业务收入
-923247.87,应交税费-增(销)-156952.13)4月份我发现这笔收入里含有部分13%的收入,我去税务申请,回来已做红冲且重新做账(分录:红冲:借应收账款-客户-76380,贷
主营业务收入
-65282.05,应交税费-增(销)-11097.95,重记:借应收账款-客户76380,贷
主营业务收入
59380.53(13%)+7931.62(17%),应交税费-增(销)7719.47(13%)+1348.38(17%)红冲17%:借应收账款-未开票-9280,贷
主营业务收入
-7931.62,应交税费-增(销)-1348.38),借应收账款-未开票-1003820贷应收账款-未开票-1080200,应收账款-客户76380,我对了一下未收款的金额,发现这家客户的未收款金额少了76380元,是不是我做的分录有问题?
1/670
2020-07-10
收到POS机营业款,怎么做会计分录。借:银行存款100,财务费用-金融机构手续费 10.贷:
主营业务收入
110.可以吗?缴纳的是营业税
3/1881
2016-02-16
劳务公司
主营业务收入
的科目设置
主营业务收入
-劳务费可以么 我们款先收到了 但是票没开出去 会计分录怎么做
1/1316
2018-12-20
老师 销售员4500的提成没领,买了一瓶4580的酒。可以借 销售费用 提成-4500 财务费用 -80 贷
主营业务收入
4580吗?
1/350
2019-06-05
请问7月销售时借:应收帐款600美元*6.5=3900元立帐,贷
主营业务收入
3900,8月汇率6.60,收款时借银行存款美元600*6.6=3960,贷应收帐款600*6.5=3900元冲帐 贷财务费用-汇兑损益60元。结汇时银行汇率6.55,借:银行存款人民币3930,贷:银行存款600*6.55=3930,对不
1/1074
2016-08-31
老师,6月份之前会计做的分录是:借-银行存款,借-应收账款;贷-
主营业务收入
,贷-应交税费-增值税-销项税,现在要调整为:借-银行存款,借--财务费用 ,借-应收账款;贷-
主营业务收入
,贷-应交税费-增值税-销项税,贷-预收账款;请问老师要怎么做
2/807
2016-11-14
因为我们是建筑劳务公司,只是包工,我们的甲方只让我们提供工人的工资单,直接把工资发放到工人的卡里了,请问这个我们该怎么做账呢?是我这里要做借银行存款,贷
主营业务收入
。再计提工资,在发放工资吗?
1/1258
2019-12-01
5月 借:应收1000美金 贷
主营业务收入
6月借;银行存款 6400 财务费用 100 贷;应收账款 6500 这样对吗?
1/739
2017-06-06
借,本年利润,
主营业务收入
36653, 贷,财务费用9,管理费用12561, 我这个分录是不是有问题,本年利润算出来是负数
1/795
2019-10-23
销售主要产品所邮寄出去的花费的快递手续费,该如何做核算呀,我是先做的借银行存款,贷应收账款。然后做借应收账款,贷
主营业务收入
,那手续费是要另外做借应收账款,借财务费用的核算吗
1/691
2019-01-15
比如像这个分录3月份的借应收账款50000贷应付工资_提成3000
主营业务收入
2000财务费用200银行存款44800,到4月份了,我们要发上一个月的工资给人家嘛,基本工资2200,那4月份的工资是不是 基本工资+上月提成 一起发放啊
1/717
2016-08-22
我们货款1200共享客户打给老板另一公司收钱吧了,转出就扣手续费7,那我借银行存款1193 财务费用手续费7 贷
主营业务收入
内账不开票这样可以吗
1/813
2019-12-26
老师好,请问,我们公司七月份才有的经济业务,之前都是零申报!也就是从七月份才开始记得账!但是也还没有
主营业务收入
,请问管理费用和财务费用等损益类科目如何结转啊?分录怎么写!谢谢
1/508
2019-10-18
老师,餐饮企业充值1000赠送200并开发票1000,会计分录是不是借:银行存款1000贷:预收账款1000 借:预收账款1000贷:
主营业务收入
943.4销项税56.6 等到客人用充值卡消费的时候,是不是不用做账务处理了?
3/1527
2019-04-12
美容美发行业收入,现在刷POS.微信、支付宝,扣除手续费如何记收入500。 借:银行存款490 借:财务费用-手续费10 贷:
主营业务收入
500 不考虑税的问题这样对吗?
1/1535
2019-11-18
老师,您好!我公司向美国销售一批免税产品,当时的汇率是6.7,总货款是2036800元;货款是三个月后结算的,结款日期的汇率是6.9,货款是:2097600元。销售时,我的账务处理是: 借:应收账款 2036800 贷:
主营业务收入
2036800 请问,现在收到货款了我应该怎样做账务处理呢?谢谢
2/868
2019-08-10
老师:现有一笔业务如下:我司先开发票给客户,分录如下: 借:应收帐款****: 贷:
主营业务收入
: 应交税费: 客户付款时给汇票但是我司不接受,双方谈成由对方贴现,双方各付一半利息: 分录如下: 借:银行存款: 财务费用-手续费: 贷:应收票据-**** 那是不是当我确知客户要付票据时,我的第一笔分录要返回去修改成:我司先开发票给客户,分录如下: 借:应收票据****: 贷:
主营业务收入
: 应交税费:
5/949
2019-04-15
12月10日甲公司与丁公司签订为期6个月的劳动合同,合同总价款为400万元,待完工时一次性收取。至12月31日,实际发生劳务成本50万元(均为职工薪酬),估计完成该合同还将发生劳务成本150万。假定该项劳务交易的结果能够可靠估计,甲公司按实际发生的成本占估计总成本的比例确定劳务的完工进度,计算
主营业务收入
。该劳务不属于增值税应税劳务
1/3404
2016-12-12
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