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老师,税控盘维护费全额抵扣进项税的分录: 借:应交税费-应交增值税-减免税费 贷:管理费用负数 我们是按: 借:应交税费-减免税费 贷:管理费用负数 这样做对吗?
1/725
2022-02-25
我们是小规模,有1135.68的收入免征增值税,我想请问老师,这个应交税费-应交增值税科目 不收钱免征 计入哪个对应科目
1/785
2019-05-28
是一般纳税人,现在有卖茶苗,自己培育的,属于免税,入账的时候怎么做?借:银行存款 贷:主营业务收入 (收入/1.17) 减免税额
1/959
2017-05-11
小微企业季度免税收入不超过9万,我们每个月开含税3万的收入,每个月我把免征的增值税转为营业外收入了,这个营业外收入,会影响季度末申报增值税吗?
1/966
2018-12-06
小规模自产自销农产品,有免税收入有无票收入,有征税收入,怎么申报,
1/323
2024-05-13
近项税转出的时候,在应税收入跟免税收入怎么分配呢,是按不含税收入分配吗
1/829
2018-08-13
老师,电影放映行业今年处于筹建期间,今年取得的设备和装修进项发票,如果明年继续免税而后年不免税,请问能在后年抵扣进项吗?
2/1342
2021-11-26
出口货免抵退时借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)1借:其它应收款2贷:应交税费——应交增值税(出口退税)3期末如果只有此笔分录, 这样是贷方余额,从科目上看应交税费-应交增值税是贷方,怎么会计处理
1/957
2018-09-08
老师,三月前我公司是小规模,金税盘维护费之前会是这样做的,将抵扣的放在 应交税费_减免税款,而将增值税放在应交税费_未交增值税里。四月我公司申请为一般纳税人,我把应交税费_减免税款调到应交税_应交增值税(减免税款)。
1/1072
2018-05-03
五月份增值税进项税有留抵金额,六月份开始享受免税政策,税务局说把留抵的进项税做进项税额转出申报就可以,那么账务上应该如何记账啊?
2/882
2018-07-05
现在小规模纳税人季度收入不达30万,免征增值税,老师那免征的增值税怎么做账务处理
1/1464
2019-04-16
小规模季度不超过九万收入免税的税金要计提吗?还有不超过30万免城建税的,怎么处理?
1/773
2018-07-08
小规模纳税人季度不超过30万免增值税,免增值税是在季末做营业外收入还是当月就做
1/1133
2020-06-27
老师您好:请问收到受捐赠单位开出的公益事业捐赠专用收据,可以抵税金吗?
1/2738
2019-11-06
还原留抵退税因素后税收
2/168
2023-05-30
小规模纳税人的免税收入放到利润表里的其他收益还是营业外收入
1/3051
2019-02-22
增值税 农业生产者销售的自产农产品是免征增值税,那么购买方还是可以按照税率抵扣吗?
1/541
2021-04-01
老师你好,税控盘服务费本月要抵减,已填报了附表四,还需要填增值税减免税申报明细表吗?
4/1595
2022-06-08
小规模季度不超30万免增值税,指的是含税收入,还是不含税收入
2/5712
2019-12-23
老师,我开个体工商户,一般是核定征收,还是查账征收啊,这个有什么区别啊@娜娜老师³,实操班主任 现在免税45万,那个人经营所得免不免啊 我看有的说,不超过30要两个税都免?
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2021-09-08
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