2.假设M公司从事单一产品生产、连续3年的产量均为600件,而3年的销售量分别为600 件,500件和700件,单位产品售价为150元,管理费用与销售费用年度总额为20000元,且 全部为固定成本。与产品成本计算有关的数据:单位产品变动成本(包括直接材料、直接 人工和变动制造费用)为80元,固定制造费用为12000元(完全成本法下每件产品分摊20 元)。 要求:根据上述资料分别采用变动成本法与完全成本法计算税前利润
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2022-03-24
某企业丙产品生产需要两道工序进行,月初和本月直接材料费用22200元,直接人工12000元,制造费用9000元,月末完工产品4176件,各工序月末在产品分别是1 440件和960件,原材料分工序在各工序开始一次投入,两道工序材料消耗定额分别是360千克和240千克,工时定额分别是30小时和20小时。要求:计算在产品的完工程度和约当产量,并按照约当产量法分配计算完工产品和在产品成本。
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2021-05-19
【实际工作过程 (任务)导入】 佛山市华阳公司会计原始凭证描述如下:本月生产完工D产品250件,期初在产品成本为:直接材料400元,直接人工740元,制造费用272元,本月产品生产费用为:领用材料12000元,生产工人工资2000元,制造费用2000元,原材料于生产开始时一次投料,D产品工时定额50小时,经三道工序完成。每道工序工时定额分别为10小时
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2019-11-09
米业,买回来的带壳水稻加工成大米,购进时借原材料贷银行存款。领用时借生产成本_直接材料贷原材料。加工完了成大米借库存商品贷生产成本。 老师剩下的稻壳卖了怎么账务处理老师我这个分录对吗加工完了有一部分大米,一部分稻壳,怎么入库处理
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2017-09-24
2、某公司1月生产产品1000件,销售900件,售价50元/件.期初存货0变动单位成本:直接材料10元/件、直接人工8元/件、变动制造费用2元/件;变动销售费用3元/件、变动管理费用4元/件、变动财务费用1元/件;固定成本总额:固定制造费用5000元、固定销售费用6000元、固定管理费用8000元、固定财务费用500元请计算(1)完全成本法产品单位生产成本;税前利润;(2)变动成本法下产品单位生产成本;税前利润怎么做
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2022-06-15
老师,2019年发生的费用能2020年入账么?像2019年员工报销费用,原始单据已经审批通过,但是到2019年底还没钱报销,2019年是不是就得做账,确认在2019年其他应付?不能够在2020年直接拿原始单据不经其他应付款,直接做到2020年的费用去的吧?
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2020-07-28
应纳税所得额有两种计算方法,一是直接法,二是间接法。    1、直接计算法: 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除金额-弥补亏损    2、间接计算法: 应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整项目金额 各项扣除金额(福利费,工会,职工教育经费)在直接法里面是减去的,而在间接法里面却使调增,加上去的,为什么两种的算法不一样
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2016-05-09
直接收款方式销售货物是什么意思?销售货物不都是直接收款么,还有间接收款?
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2021-12-28
老师,诉讼一审判决下来了,必须提预计负债吗?我司还想上诉,一审不是终审
1/2984
2018-12-20
个税计提和工资计提方法一样吗,还是说个税直接交就可以了,不用计提了!
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2019-04-09
每个月计提工资,个税,老师,那社保是直接买,后再计提吗。不知道要计提哪些
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2019-08-06
审计初级好考吗
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2023-06-13
审计报告谁来做?
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2018-11-07
财务包括审计吗
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2023-02-20
收到客户给我们开具的陈列费专用发票,对方从货款直接扣除该笔货款,我可以直接做费用,税款直接抵扣吗
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2018-12-26
【多选】 下列各项中,通常可以作为变更审计业务的合理理由的有(  )。(2018年) A.环境变化对审计服务的需求产生影响 B.客观因素导致审计范围受到限制 C.委托方对原来要求的审计业务的性质存在误解 D.管理层对审计范围施加限制
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2021-04-30
2017年审计出的报告,里面的管理费比实际的多了20多万,按照审计报的年报,2018年的期初数也按照审计重新调了,但是,2018年第一季度的季度也按照审计来的,想实际的跟审计的对不上,多了20多万的费用,这个帐应该怎么调回去
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2018-09-20
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是(  )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
请老师解答一下审计答案
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2020-05-14
老师,您好,我们给审计编的报表,为投标把利润增加了,您能帮我看看我编的报表有问题吗?谢谢老师
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2020-07-05