增值税发票服务平台进项发票认证签名后,在增值税纳税申报时无法导入进项发票是什么原因
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2019-11-01
2.资料:某公司2021年9月份共购进货物买价50000元,增值税率为13%:兰 月企业销售货物共收取价税合计款81360元,增值税率为13%。 要求:根据以上资料,计算该企业9月份增值税进项税额、不含税售价、销项税 额和应交的增值税。 (1)进项税额= (2)不含税售价= (3)销项税额= (4)应交增值税=
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2022-10-28
企业缴纳增值税,月末计提是:借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税下月缴纳:借:应交税费_未交增值税贷:银行存款。与 借:应交税费_应交增值税_已交税金贷:银行存款这两种做法有什么区别?
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2017-03-29
这道题月末在产按定额比例分配,答案怎么用的约当产量法?答案确定没问题吗?
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2021-07-02
国税那边现在把的税定了每个月最低销售额为77600元/月,现在有没有办法不定税?
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2017-07-23
某企业为高尔夫球及球具生产厂家,是增值税一般纳税人,九月份销售一批高尔夫球杆开具增值税专用发票,取得不含增值税销售额300万元,增值税税额51万元,当月令销售一批高尔夫球开具普通发票,取得含增值税销售额4.68万计算,该企业九月份应缴纳的消费税税额,
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2021-10-16
某公司固定资产原值70万,预留净残值为5%,预计使用30年,采用直线法按月计提。
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2020-12-27
如果是销项的话,就结转到未交增值税对吗? 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税
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2020-11-16
开源公司2×17年 12月31 日购入价值600万元的管理用设备一台,预计使用年限6年,无残值,采用年限平均法计提折旧,税法允许采用双造余额递减法计提折旧。假定开源公司各年实现利通总额均为1000万元,适用所得税税率为25%,2x19年前未计提过减值。2×19 年12 月31 日该设备的可收回金额为 420万元。2×19年因此设备影响当期所得税的金额为 () 。
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2021-12-30
资料:A企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,该企业发生如下经济业务: A企业购入生产用设备一台,增值税专用发票上注明价款200000元,支付运输费20000元,其中1800元可以抵扣,已取得增值税合法抵扣凭证,款项以银行存款支付。 A企业接受捐赠新固定资产一台。增值税专用发票价格为100000元,另以银行存款支付运杂费1000元。增值税由A企业支付,各项合法凭证均已取得,款项以银行存款支付。 A企业自行建造一大型器械设备,为工程购入各种专用物资100000元,并取得增值税专用发票。专用物资于当期全部用于机器设备类工程建设,工程已竣工交付使用。 A企业出售一台使用过的设备,设备购入时间为2018年6月,购买价格为116000元,含增值税,该设备购买时增值税税率为16%。假定2年后出售,折旧年限为10年,采用直线法折旧,不考虑残值。若该设备出售的售价为124300元,含增值税,该设备出售增值税税率13%。 编制会计分录
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2020-05-08
老师你好,个体户是定期定额双核定的,只要销售额月不超10万季度不超过30万,增值税申报表可以不用做任何修改,但是个人经营所得如果季度超过9万(包含9万)就要做修改吗
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2021-02-24
老师您好,进口货物的价值(不含关税和增值税)是通过进口报关单上的货物金额确定的吗?然后付汇的时候是不是按照进口报关单上的金额付汇呢?
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2020-04-05
目前法院盘查的固定资产金额与合同金额有较大偏差,审计总金额以什么为准较好
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2023-06-02
你好,老师,我想问一下经济法第六章第八节中讲到的城市维护建设税跟教育费附加税中在计算应纳税额=(实际缴纳的增值税+实际缴纳的消费税+出口货物、劳务或者跨境销售服务、无形资产增值税免抵税额)*适用税率 这个无形资产增值税免抵税额是怎么理解的 具体扣的是什么?
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2020-05-20
从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和10%的扣除率计算进项税额;取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和10%的扣除率计算进项税额。
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2018-07-12
老师,买材料 价格10元 增值税额4元 运费价格6元 增值税额3元 水木: 这样的咋写分录哈
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2020-09-25
老师,增值税专用发票汇总表上面的税额,跟增值税纳税申报表金额差1分钱,应该怎么办?
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2019-07-09
老师,运费1635元/车,搬卸费1090元,含全额增值税专用发票9% ,这个全额增值税专用发票怎么开?
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2019-05-23
老师你好,我有一个问题想要咨询,: 假如,1月1日,A通过发现股票从B手里取得a公司30%股权,形成重大影响,采用权益法核算,当日,a公司其中一项固定资产增值120 6月1日,A又用了一项无形资产(无形资产增值100)从第三方手里取得a公司35%股权,从而形成了控制 请问:在后续编制A公司与a公司合并财务报表时,要考虑固定资产评估增值形成的影响吗?在计算调整后的净利润时除了考虑无形资产增值,还需不需要考虑固定资产的增值?
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2018-10-24
现代服务业,销项1000,进项500,进项税额加计抵扣税额50。 月末结转分录: 借应交税费-应交增值税-销项税额1000 贷应交税费-应交增值税-进项税额500 应交税额-未交增值税500 实际缴纳:借应交税费-未交增值税500 贷银行存款450 营业外收入50 是这样做的分录吗?
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2022-03-26