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先付款后给发票的预借款的分录,是:借:其他应收款-张三 100 贷:库存现金 100冲销时:借:管理费用-办公费-桶装水 100 贷:其他应收款-张三 100对吗?
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2019-03-01
老师好。建筑工程公司收到项目的预付款,如果发生了纳税义务,但是发票2个月后才开出。分录是这样吗? 借:银行存款 贷:预收账款-**项目 申报交税时(老师这里需要先计提吗?还是扣款时直接做) 借:应交增值税-预交增值税 贷:银行存款
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2021-11-08
老师,之前根据合同付款还没有收到发票,上个月做 借预付账款 贷银行存款 这个月收到发票做 借固定资 产 应交税费 应交增值税 进项税额 贷:预付账款 这样这样行吗?这个不需要冲红上个月的了吧?
1/515
2018-12-04
A公司为B公司垫付一笔款项给C公司,C公司为B公司开具了发票。老师,我想问问会计分录是不是这样做的:A公司垫付时:借:应收账款~B 贷:银行存款 B公司收到发票时:借:管理费用 贷:应付账款~A
1/3532
2020-06-08
收到车险专用发票一张,是不是借:管理费用-财产保险费 应交税费-应交增值税(进项税额))贷:其他应收款
1/1313
2020-04-11
专项应付款转营业外收入 递延收益转营业外收入 分别是什么意思
1/3920
2019-12-16
总公司为分公司支付的电脑设备款项,总公司这边的会计分录,借其他应收款一分公司,贷银行存款。分公司的会计分录,借固定资产,贷其他应付款???发票抬头必须是分公司名称吧?
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2017-06-27
老师,您好。 请问:甲设备租赁公司出租给客户两台数控机床,采用预收租金方式,预收半年租金16.95万元(含税),开具增值税专用发票,款项已收存银行。实务是说预收可以用应收帐款,在这里可以吗? 借:银行存款 169500 贷:主营业务收入 25000 应收帐款 125000 应交税费-应交增值税(销项税额) 19500
1/937
2021-05-27
老师,我们上个月发生了增值税退税钱已经到账, 但是由于某些原因, 这笔款这个月税务局重新扣除, 当时的分录是 借 应交税费-应交增值税 -进项税转出 10000 贷 应交税费-应交增值税 -进项税额 10000 借 其他应收款-其他 10000 贷 应交税费-应交增值税 -进项税转出10000 借 银行存款 -基本户 10000 贷 其他应收款-其他 10000 请问老师,现在银行扣除了10000的税款,那么我的会计分录是把上面的会计分录冲红还是直接反方向做一遍?
3/244
2022-09-15
请问老师,房地产公司收到首付款和按揭贷款怎样做账
1/2212
2020-10-07
我收到一张100万的电票,借:应收票据 贷:应收账款 现在又把这张电票贴现,是不是借:银行存款98万 借:财务费用2万 贷:应收票据
1/1103
2019-10-07
老师,我公司收到某挂靠工程银行承兑汇票 借:应收票据 贷:其他应付款--A工程 背书转让时 借:其他应付款 贷:应收票据 这样做对吗?
2/1226
2016-10-26
请问公司其他应付款贷方余额负数,应该怎么调平?我借:其他应付款—6;贷:主营业务收入—6;对吗?
2/1353
2021-12-15
采购原材料时,本月没有收到货,没有发票,则做分录:借 应收账款 , 贷 银行存款 如果下月收到货,发票,则做分录:借 原材料 ,贷 应收账款 那如果没有收到发票,只有货入库,怎么做分录?才能与发票和货都收到的区分开来
1/1722
2016-06-29
公司收入货款3500,在货款里支出756,借贷方该怎么记啊
2/729
2020-04-19
老师,我公司要向银行借贷款30万,我提交给银行的贷款报表是不是根据贷的这30万来倒推利润,还是自己设个数,把利润做大点,在倒推收入这些
1/1233
2016-04-16
上月已计入主营业务收入,并结转到本年利润,但是挂的应收账款,这个月收到这笔款,是不是记 借:银行存款, 贷:应收账款
1/1160
2019-11-05
老师,这个回单,收款是借银行存款,贷方应该写什么
6/510
2020-05-17
老师,其他应收款确认为营业外支出应该怎么做分录 借:营业外收入 贷:其他应收款 对不对
1/4140
2020-07-03
收回应收账款是不是和收到应收账款一样的?还是说和收回已转销的坏账的账务处理是一样的?因为听老师对以下题目的B项解释和D项账务处理一样,所以有此疑问,请老师解答,谢谢
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2018-11-09
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