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地税城建税,地方附加税这些到底按到那个数额在交哦, 是按到税控盘里面税额在交,因为以前的财务交的不是按到那个在交呢?到底是怎么会
3/585
2017-04-12
我这边是一般纳税人 每个月增值税如果有留底或者未交的 是否应该都应该做一笔转出未交或者多交增值税到未交增值税科目呢?
1/682
2018-06-28
小规模按照2019年4号公告的文件享受月10万,季度30万的增值税优惠政策,如果代开了增值税专票,预交了增值税,季度并未超过免征额,预交的税最后还可以享受免征么?最后可以留底或者退税么
1/3337
2019-01-29
增量留抵退税与存量留抵退税如何区分?
1/323
2023-03-30
增值税纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,适用免抵退税办法的,办理免抵退税后,仍符合本公告规定条件的,可以申请退还留抵税额;适用免退税办法的,相关进项税额不得用于退还留抵税额 是正确吗
1/5758
2019-09-28
上月有进项留抵,这月收入的应交税费要写成销项税额的抵减吗?
1/539
2019-11-03
收到留抵退税怎么做分录 然后做进项税额转出的分录又怎么做
2/1085
2022-05-09
2260是怎么来的,只有留抵嘛
1/354
2021-12-20
留抵比账上多几元怎么处理
1/539
2019-12-23
2019,留抵45万元,目前25万元,增量留抵是不是0
1/302
2022-04-11
上个月留抵税额87384.55,这个月销项税额56060.31,进项税额51371.86,这个月底结转分录:借:应交税费-应交增值税-销项税额 56060.31 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 56060.31 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 51371.86 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 51371.86 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 4688.45 贷:应交税费-未交增值税 4688.45 这样对吗?
1/441
2019-01-08
老师 我想请问一下留抵抵欠,附加税可以抵欠吗?
2/3366
2019-07-15
我想咨询一下我现在增值税交少了,可能要被停票,但是我现在留抵还有好多,要怎么处理啊
1/540
2019-09-24
老师你好 我们这个月开了一个112万的普票和330495的普票,之前的留抵税有113606.47元麻烦问一下老师我们这个月需要开多少成本票啊
1/978
2021-11-16
老师你好,第一次申报 请教2个问题 第一个图是我把所有的进项税额全部抵扣后是我不需要教税,我这个体现负税,我想这个税额作为留底,我应该怎么操作一下 第二张图是我把税控盘的发票勾选了,我现在想进项税额转出,填在我画红色框框的地方对嘛
2/440
2022-01-08
退留抵税影响本单位的税负率吗?
1/1157
2022-04-27
留抵退税退60%,剩余的40%.,还能下月接着抵税吗,
1/7309
2019-12-11
老师,你好,增值税增量留抵税是怎么算出来的呢,我看了我们的报表,我们期末没有留抵税,然后2019年3月1日之前的报表也没有留抵税,为什么还有2万块钱的税退呢
7/470
2022-05-31
年初科目余额表挂账 1.应交税金-应交增值税 贷方198.03 2.应交税金-减免税款 借方:1676.36 3.应交税金-销项税额:1874.39 这三个应该是去年年底可以抵消的,但是之前会计留到了期初里面,请问老师,怎么处理,这个单位3月份转成一般纳税人了,账目需要清楚
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2022-04-12
申报时填写了未开具发票收入,应该如何写分录 ?销额税额与留抵的进项税额相抵了。怎么写分录?
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2022-06-28
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