请教老师这道题的第2问分别计算甲乙丙董事提出的股利分配方案的个人所得税额怎么算啊?
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2019-07-27
我想问一下。我小孩上高中,我个人所得税额仅100%,个人我是单身。我填的是100%。我小孩现在上高中,那么这个税怎么扣?跟上学有关系吗?
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2019-07-30
按利润总额的25%计算应交所得税,并将所得税费用转入“本年利润”
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2021-07-24
企业公示的时候纳税总额应该填什么?所得税还是只要是税就都算?
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2016-05-11
个体户年销售总额不超过100万国税免税个人所得税应当交纳多少
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2019-04-25
税负是不是针对增值税和企业所得税而言? 税负=应纳税额/应税销售收入 对吗? 税负的范围是不是一般都是百分之一点几到二点几? 税负是不是有个什么范围,就是别人问了就知道公司营利情况那种? 小白怕面试时别人问到税负的问题。求大神用数字举例
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2022-04-22
老师,这道题是不是可以这样理解:当期应交所得税的分录是借:所得税费用 贷:应交税费—所得税费用;而递延所得税资产增加的分录是借:递延所得税资产 贷:所得税费用;所以一借一贷充抵后的余额就是15800-300=15500呢?
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2021-05-14
老师您好,律师事务所三个合伙人所缴纳的经营所得的个人所得税应怎样做账务处理?
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2023-07-23
企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)中利润总额栏的本期金额怎样计算所得?
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2016-03-31
个人所得税生产经营所得纳税申报表A表,收入总额,成本费用,利润总额,怎么填写
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2019-04-15
邹老师,请帮忙解下答,汇算清缴所得税余额在借方是应退的所得税吗,应退的所得税300在利润表中用负数表示吗
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2016-05-17
工会经费只填应税项吗?其他都自己带出来?,应税所得率是1,那就是按工资总额*1%吗?
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2019-12-18
应当足额确认递延所得税资产和递延所得税负债是什么意思呢?
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2021-04-26
2华兴公司2018年度技照说法规定应交所得稅为4800万元, 使用的所得稅税室为 25%。 递延所得稅员便期初账面余额为 1000 万元,道延所得税资产期初账面会额为 1600 万元。期 末,确定的应纳稅百时性差异为 2000 万元,可抵扣香时性 差异为 6000 石元-华兴公司不存在可抵扣亏损和税款抵读, 预计在未来期何 能够产生足够的应纳稅所得额用手抵扣可 扺扣香时性差导 (1)计算华兴公司应交所得税额。 12)计草华兴公司逼廷所得税。 (3)计草华兴公司利间表上所得稅贵用, (4)编制华兴公司所得稅的会计分录。
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2021-10-07
我们建筑企业,12月份在外地预交了企业所得税,我季报忘记填了。年报的时候直接填在实际已缴纳所得税额里可以吗。
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2021-03-02
请问老师本月应交的所得税为73902.5元,以前月份已经缴纳23000元。计提四季度应缴纳所得税,这道题应该怎样解答?
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2019-10-29
老师,我对所得税那章的应纳税暂时性差异(未来多交税)不太理解,比如公允价值变动增加200,利润调减200,同时产生应纳税暂时性差异200*0.25=50,这样,所得税费用最后的金额还是一样的啊!当期的所得税费用加上应纳税暂时性差异所产生的所得税费用合计起来,跟不调整一样,就是不知道这样做其中的含义
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2020-07-17
填写企业年报,纳税总额是要填企业一年所有税种的纳税总额吗?还是只是企业所得税?
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2020-04-03
【例题•单选题】2017年6月,企业为了提高产品性能与安全度,从国内购入2台安全生产设备并于当月投入使用,增值税专用发票注明价款400万元,进项税额68万元,企业采用直线法按5年计提折旧,残值率8%(经税务机构认可),税法规定该设备按直线法折旧年限为10年。在计算应纳税所得额时,该安全设备折旧费应调整的金额是( )万元。 A. 18.40 B. 33.25 C. 36.80 D. 43.01 【答案】A 【解析】会计上计提的折旧=400×(1-8%)÷5÷12×6=36.8(万元) 所得税允许扣除的折旧=400×(1-8%)÷10÷12×6=18.4(万元) 按照税法扣要调减?
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2019-09-13
分公司的所得税是汇总到总公司计算,然后再分配给分公司。,意思是涉及到所得税的时候把应纳税额汇总到总公司吗
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2021-09-13