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你好,申报企业所得税季报中实际已经缴纳所得税这栏是不是应该填写利润表中的所得税费用啊?
1/2553
2020-07-03
1.2018年年末a公司未分配利润余额为()万元 A.279.625 B.281.75 C.379.625 D.432.5 第二题题目在图片中 3.下列有关a公司2018年所得税费用的表述正确的是()A.2018年a公司所得税费用金额为125万元 B.2018年a公司所得税费用金额为127.5万元 C.2018年公司确认所得税费用的分录为 借所得税费用 127.5 递延所得税资产5 贷递延所得税负债7.5 应交税费,应交所得税125 D.2018年公司确认所得税费用的分录为 借所得税费用125 贷 应交税费,应交所得税125 4.下列关于2018年a公司应确认的递延所得税金额的表述正确的是()A.2018年递延所得税资产增加5万元 B.2018年递延所得税资产减少5万元 C 2018年递延所得税负债增加7.5万元 D 2018年递延所得税负债减少7.5万元 5.2018年A公司应交所得税的金额为多少万元? A 125 B 127.5 C 130 D132.5
1/1020
2020-04-25
怎么计算经营所得的应纳税所得?我们是核定征收0.1,比如一年开票含税500万。和一般企业加纳所得税,哪个比较合算?
1/693
2019-06-14
老师刚成立的公司3月开了8万元普票,3月底本季度应该缴纳增值税和所得所得税吗,所得税缴纳比例是多少呢
2/369
2023-03-10
扫描未通过,具体信息: 一、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定,自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为:【0】元,第1行5列工资薪金税收金额为:【726722.45】元,比例不足8%,请确认职工教育经费支出是否完整填报。老师职工教育经费是否一定需要填报,教育经费为0可以么,像这种提示需要修正么
2/184
2021-05-27
1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定,自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为:【0】元,第1行5列工资薪金税收金额为:【4495592.94】元,比例不足8%,请确认职工教育经费支出是否完整填报。 老师这条风险提示是否可以忽略不计?
1/674
2022-05-26
老师,因所得税退税,导致的应交税费-企业所得税贷方有余额,怎么弄呢?
1/1154
2020-10-20
企业所得税的税负税率计算是用应交所得税/营业收入还是利润总额?
1/2564
2018-11-04
要求: (1)计算2019年度应交所得税(2)计算2019年度递延所得税;(3)计算201 9年度所得税费用;(4)计提所得税费用的会计处理;(5)实际交纳所得税的会计处理。
2/943
2020-07-02
老师您好,律师事务所三个合伙人所缴纳的经营所得的个人所得税应怎样做账务处理?
1/673
2023-07-23
工会经费只填应税项吗?其他都自己带出来?,应税所得率是1,那就是按工资总额*1%吗?
1/1633
2019-12-18
企业公示的时候纳税总额应该填什么?所得税还是只要是税就都算?
1/1514
2016-05-11
个体户年销售总额不超过100万国税免税个人所得税应当交纳多少
1/3891
2019-04-25
老师下午好!所得税=所得额*利率,那所得额怎么计算?
2/534
2019-08-12
税负是不是针对增值税和企业所得税而言? 税负=应纳税额/应税销售收入 对吗? 税负的范围是不是一般都是百分之一点几到二点几? 税负是不是有个什么范围,就是别人问了就知道公司营利情况那种? 小白怕面试时别人问到税负的问题。求大神用数字举例
5/448
2022-04-22
应当足额确认递延所得税资产和递延所得税负债是什么意思呢?
1/1488
2021-04-26
邹老师,请帮忙解下答,汇算清缴所得税余额在借方是应退的所得税吗,应退的所得税300在利润表中用负数表示吗
1/812
2016-05-17
老师好,问一下,年报主表中第32行,本年累计实际已缴纳的所得税额还需要填吗?按照什么填?
1/2161
2020-03-09
老师,这道题是不是可以这样理解:当期应交所得税的分录是借:所得税费用 贷:应交税费—所得税费用;而递延所得税资产增加的分录是借:递延所得税资产 贷:所得税费用;所以一借一贷充抵后的余额就是15800-300=15500呢?
2/210
2021-05-14
请问,高新企业加计扣除后应纳税所得额低于100万,那他的企业所得税率是15%还是可享受小微企业的优惠税率!?
1/1077
2021-12-21
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