老师,你好。应交税费-应交增值税里的已交税金和未交增值税的区别,当月交的是计入到已交税金里,交上个月是计入到未交增值税里是吗?实操课程里面模具操作第33题交上月的借记已交税金,我不明白了。
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2016-07-04
你好老师,比如我这个月进项税1000,没有项税额,进项留抵,那么我月底结转,借:应交税费-未交增值税1000贷:应交税金-应交增值税1000,这样可以吗
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2019-12-21
增值税月底没有转入未交增值税,通过应交税费应交增值税已交税金可以吗
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2018-08-10
老师您好,请问一下,如果当月多交的增值税额,应该记入 应交税费-应交增值税(已交税金)的借方,还是记入 应交税费-未交增值税的贷方?
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2019-08-21
老师你好,请问建筑业老项目开工程发票和预缴税都作“应交税费―应交增值税―简易计税”吗
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2016-12-02
预缴土地增值税, 借:应交税费一应交土地增值税 贷:银行存款 请问需要计提与结转吗?
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2020-07-16
项目在本地需要预交税款吗,如果我的抵扣完了销项税应交增值税没达到2%可以吗
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2017-12-13
留底=销项-进项-交的税金,交的税金的数据从哪里去
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2020-04-29
转让金融资产需要交税,出售金融资产需要交税吗?
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2019-01-09
老师:我是不是还得应交税金-应交增值税 科目下再加一个子科目应交税金-应交增值税-减免税款
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2017-01-10
老师!请问建安企业异地预缴增值税,是按销项-进项 抵扣以后的金额的3%预缴吗?除了预缴增值税,还需要预缴附加税和所得税吗?分别是按多少个点预缴呢?
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2021-08-16
请问老师,预收账款转主营业务收入这么做分录对吗,借预收账款一10000 贷主营业务收入一9708.74 应交税费一应交增值税一小规摸增值税291.26
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2019-11-10
借:预收账款 234000 贷:主营业务收入200000 应交税费-应交增值税(销项税额)34000借:银行存款114000 贷:预收账款 114000如果这二个分录合并应该是怎么样的?
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2018-06-28
购买税盘及年费,先付款后来发票,先用预付账款过度一下,然后发票来时,在做借:管理费用,贷:预付账款,借:应交税费-应交增值税,借:-管理费用?
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2018-11-14
请问,2月份某一员工工资15000元,没有专项附加扣除,他这个月要预缴的个税金额是多少?
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2020-03-13
工程在外区,已经预缴了150万的税金,当月是不是必须把这150万的票全额开出来,能不能这个月开50万,下个月再开100万?我们是简易计税3%
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2017-02-23
增值税税率变动后,异地经营外出经营许可证在当地预缴2%税金能按原税率预缴吗?
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2019-04-04
2016年10月,预提费用100万,借:管理费用 100w 贷:预提费用 100万。 2017年5月收到发票,因为是增值税专用发票,我的凭证是: 借:预提费用100w 应交税金/应交增值税/进项税额 99099.10 管理费用:-99099.10 贷:银行存款 100w 现在发现这笔100w的费用应该是无形资产,已补过所得税了,现在要调整,现在应该怎么调整账目啊?
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2017-07-03
老师好,是这样前任会计交增值税一直没有做进项.销项结转,有税交就直接做借应交增值税—已交税金贷 银行 我这个月想结转进项.销项,问上个月应交税费已交税金借方余额用由贷方结转到应交税费应交增值税未交增值税借方科目里吗?还是不用结转就在已交税金里
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2020-05-26
老师,现在年底还要结转应交税费-应交增值税吗,缴纳上月增值税时,是借记应交税费-应交增值税-已交税金还是借记应交税费-未交增值税啊
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2016-12-16