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老师报名初级交费成功了,什么时候看审核呢?
1/761
2018-11-10
为什么年底还要结转增值税,不是每个月都已经把应交税费-应交增值税-销项税额和应交税费-应交增值税-进项税额结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税了吗,都已经结平了,为什么还要年底结转增值税3级科目?
3/890
2019-11-14
老师您好,当月有留抵增值税,但是我每月末我都把增值税下的销项税、进行税结平,举个例子,我的分录如下,可以吗? 借:应交税费-应交增值税(销项数额) 8 应交税费-应交增值税(转出未交增值) 1 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 9
2/577
2022-05-10
老师,请问2018年计提了工会经费,2019年没交就冲回来了,按道理是不影响账的,但是我给审计公司取了2019年审计数和财务软件里面利润表里面管理费用对不上,这个是什么原因呢
1/1518
2020-04-03
是小规模公司,销售货物开的普票,要把普票的增值税计入应交税费—应交增值税(销项税额)里吗?
1/3144
2019-11-15
师傅转出未交增值税 分录 应该是借:应交税费-应交增值税-未交增值税 还是借:应交税费-增值税-未交增值税 ,后面这个分录上少了“应交”两个字行吗,因为我的软件里面没有应交增值税这个科目
1/377
2015-12-04
进项大于销项 但是在当月抵扣的时候并未勾选完,形成了应纳税额,怎么结转至未交增值税?本月进项税额8385.58,销项税额3856.79 分录可以写成?(结转当月增值税进销项) 借:应交税费-应交增值税-销项税额3856.79 贷:应交税费-应交增值税-进项税额3558.40 应交税费-未交增值税 298.39 剩余未勾选未结转的进项入留抵税额? 借:应交税费-应交增值税-留抵税额 4827.18 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 4827.18
3/482
2022-03-10
老师 作为财务主管发现其他会计利用工作时间和出去保税时间做兼职,昨天我审计了下账目,出纳在应收应付里面做的不对,会计账目审核也不严谨。这个应该如何处理?
1/938
2016-06-24
本月只有进项税额,要不要做,借:应交税费—转出未交增值税 -500贷:应交税费-未交增值税 -500
1/491
2019-03-28
因为公司1月份的进项发票都没有认证,所以在做账的时候都做到应交税费-待抵扣税金里了,2月份的时候我把这些发票都认证了,分录是不是这样做:借:应交税金-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-待抵扣税金?
1/641
2017-03-07
开票分录:借:应收账款;贷:合同结算-价款结算,应交税费-应交增值税-销项税额。收到款后,怎么做收入
1/1253
2023-04-14
个人独资企业 ,在计算个体经营所得,计提时 ,借其他应付款,代扣代缴-所得税,贷应交税费-所得税,缴纳时,借应交税费-所得税,贷,其他应付款代扣代缴-所得税,不通过所得税科目核算吗?
2/648
2018-12-22
申报18年四季度的税,应交增值税为2132元,开票没有超过9万,免交增值税,我的账本上计入了应交税费-应交增值税科目就显示有2132增值税未交,这笔免交增值税该怎么处理
1/341
2019-01-09
老师:您好!当月发生的一笔进项,当月转出。如何做会计分录?借:应付职工薪酬4755.75 借:应交税费—应交增值税(进项)618.25 贷:银行存款5374这笔618.25当月转出,如何做会计分录?
2/570
2019-06-16
这个题目在写建造写字楼有关的会计分录时,领用库存商品时,需要把应交税费应交增值税销项税额写上吗,这样写分录对吗 借在建工程2526 贷工程物资1800 库存商品150 应付职工薪酬550 应交税费应交增值税(销项税额)26
1/899
2020-04-20
我1月留抵1万多的进项,分录是不是这样写呢?借,应交税费_应交增值税_转出未交1万,贷应交税费_应交增值税_进项7万
1/250
2019-05-21
老师,请问房产公司土增税审计代理费做什么科目
1/848
2019-09-09
缴纳上月增值税 借应交税费-未交增值税 为什么只有增值税写未缴纳 其他税种可以直接写应交税费-城建税 不用写未缴纳这几个字?上月计提时 会计分录如何写的?
1/1670
2019-07-18
老师,请问一下应交税费应交增值税进项和销项以及已交税金三个科目最后有余额如何冲销?
1/1031
2019-12-27
转让金融商品卖亏了出现负差,为什么是借:应交税费-转让金融商品应交增值税发 贷:投资收益呢?投资收益作为权益类账户不是贷增借减吗?如果是卖亏了出现亏损,为什么不是借:投资收益呢?
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2019-07-28
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