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某公司为增值税一般纳税人,2009年8月发生如下业务: (1) 外购原材料一批,取得专用发票,注明税额30万元,另支付运费10万元,取得运费发票(运费发票可以按照7% 抵扣)。 (2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元 (3) 销售产品一批,取得含税收入2468.7万元,税率13%。 该公司月初增值税进项税额余额6.3万元。 要求:计算该公司8月份应纳增值税。
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2022-02-07
工商年检中应交税费中有个应交增值税-小规模增值税,摘要是小微企业减免增值税这个是不计入纳税总额的吗?
4/907
2022-03-21
老师,请问正常采购业务,借:库存商品,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款,如果当月只抵扣部分进项税额,剩余的进项税额下月抵扣,月底应该如何处理暂未抵扣的进项税额呢?
5/992
2021-11-22
深圳为什么 增值税专用发票进项税额增加记借方
1/380
2020-05-06
老师,为什么科目余额表,利润分配-未分配利润,余额,和资产负债表,未分配利润期末余额数值不一样的?以哪个为准?
1/679
2022-12-25
有个问题问问大家,理解不了,金融资产的账面余额还考滤减值,为什么写的这个公式要用余额-减值呢?
1/783
2019-05-25
资产负债表中固定资产怎么填列?是不是固定资产总账科目借方余额-累计折旧总账贷方余额-固定资产减值准备总账科目余额+固定资产清理总账科目借方余额(或-贷方余额)?
1/3025
2019-02-13
定期定额个体户.季度销售额超过定额,但季度没超过30万,怎么填增值税申报主表和增值税减免申报明细表
1/2801
2019-07-04
请问小微企业本季度销售额超过9万,全额交增值税,如果下个季度销售额没有超过9万,享受免交增值税吗?
2/1180
2016-08-22
小规模季度销售额低于九万的免征增值税,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费_应交增值税_销项税额(还是未交增值税呢)?然后就是借…贷营业外收入
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2017-04-24
(2)采购材料- -批, 取得的增值税专用发票上注明的价款为300 000元增值税税额为39 000元,货款未付;同时转账支付上述材料的运费2500元、增值税税额225元。
1/132
2023-12-06
增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:海牛牌牛奶1500箱,单价39元,计58500元,增值税税额7605元;海牛牌乳酸奶600箱,单价37.50元,计22500元,增值税税额2925元。
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2023-07-20
(2)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:海牛牌牛奶1500箱,单价39元,计58500元,增值税税额7605元;海牛牌乳酸奶600箱,单价37.50元,计22500元,增值税税额2925元。
1/148
2023-07-20
公司是一般纳税人,当进项比销项多时。借:应交税费-应交增值税(销项 -增值税留底税额 应交税费-应交增值税(进项)可以吗
1/1086
2018-11-12
是否按照增值税税负缴纳增值税?我是建筑企业一般纳税人,本月开票800万元,销项税额66万多,但是收到成本类进项税额有80多万,我这个月是否不能全额抵扣,必须要交增值税吗
1/1115
2020-07-21
您好老师 想问下一般人纳税人公司,税控设备480怎么做分录,暂时还没有收入可抵扣 ,1.采购税控时 借 管理费用-办公费480 贷:银行存款480 申报填写期初发生额 480 2.待有收入抵扣在做分录 借 应交税额-减免税额 480 贷:管理费用-480 结转时 借 应交税额-未交增值税 480 贷:应交税费-应交增值税 480 是不是这样做?那未交增值税那里是不是就有余额 了怎么处理
1/404
2020-01-06
由于之前销售退回,现在增值税是负的,报城建税等的时候怎么写增值税额
1/768
2018-10-12
开增值税专用发票,价税合计金额为一百万,需要怎么算需要交的增值税呢?
3/3118
2019-03-07
采购材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为300 000元、增值税税额为39 000元,货款未付;同时转账支付上述材料的运费2500元、增值税税额225元。
1/1196
2022-11-04
缴纳12月缴纳增值税的分录应该怎么做?账面上1月进项税额大于销项税额,但是没认证完,1月也申报了要交增值税,那1月增值税月末怎么处理
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2019-02-22
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