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个体工商户经营所得是负责人个人承担,不得税前扣除,网上写的借:其他应收款 贷:应交税费-应交个人所得税,交的时候借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款, 收回代为缴纳个税,借:银行存款 贷:其他应收款。 课件上说的是计提时借:本年利润 贷:应交税费-应缴个人所得税 缴纳时,借:应交税费_应交个人所得税 贷:银行存款; 不用再向个体户收钱了吗?
2/607
2024-03-14
应收账款在贷方就是预收账款 请问怎么做分录,附件是什么
1/1524
2016-04-26
老师请问,有笔销售款己无法收回,可否借管理费,贷应收账款
1/542
2019-01-10
应收账款➖应付账款➕固定资产➖固定资产折旧费➕银行存款➕库存现金➕其他应收款➖坏账➖公司贷款等于利润吗
1/1475
2019-03-05
交了672元水电押金,已付款,但是一直没收到收据,怎么处理:借:预付账款-XX公司,贷:银行存款,收到收据后:借:其他应收款-水电押金,贷:预付账款-XX公司,对吗?
1/1261
2020-01-05
现开出一张普票,是生活服务*服务费,我做了借应收账款 贷其他业务收入贷应交税费-应交增值税(销项),我犯愁的是怎么做成本
1/649
2022-03-18
C选项,应付账款应该是减少啊?是负债类科目应记贷方啊?
1/1802
2019-06-09
我是做内账的,本公司付供应商货款,但是要收回税点,所以我们比如是付供应商30000元,但实付了28200元,应付货款是减少30000元,我们收加的6%1800元怎么记 借:应付货款 30000 贷:银行存款,我们只实付了28200,收回的1800怎么记,借:银行存款,贷记什么 借:银行存款 1800 贷:
2/935
2019-12-19
对方应付款 50万,但扣除2.5万税费,借银行存款47.5 营业外支出2.5贷应收账款 50万。但应收账款余额为负50万,应该怎么处理
1/627
2019-12-31
老师,请问一下科目使用正确吗?收到财政的扶贫产品品牌宣传广告资金636元,为做到专款专用,账务上设置了“专项应付款”科目核算 一.收到财政补助时 借:银行存款 636万 贷:专项应付款—央视广告 451万 专项应付款—动车广告 140万 专项应付款—茶博会送茶推介 45万 二.茶博会送茶推介已完成,合计费用177万元。 1.差旅费及其他费用 借:专项应付款—茶博会送茶推介 19万 贷:银行存款 19万 2.茶产品158万元,赠送产品视同销售收入(以不低于成本价计价交增值税) 借:专项应付款—茶博会送茶推介 158万 贷:主营业务收入(或销售费用负数) 111万 主营业务收入 41万 应交税金-应交增值税-销项税额 6万 3.结转产品成本 借: 销售费用-广告及业务宣传费 47万 贷:库存商品
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2021-06-10
公司是做汽车租赁的。然后就是靠赚三千块的加盟费和银行贷款三个点的利息!个人买车用公司名义来买车,是不是银行放款的钱就要打到账户上,然后在从账户上去买车银行放款的时候借:银行存款贷:长期借款买车的时候借:固定资产——车辆借:应交税费——增——进贷:银行存款我这样做有问题吗 必须他们把钱打到账户上,然后还款才可以吗借,银行存款贷,其他应收款还款时候就是借,其他应付款贷,其他应收款
1/702
2017-07-17
请问老师,长期应收款的折现,是应该在季度末对新增加的长期应收款折现,还是在月度末对新增加的长期应收款折现?
1/239
2021-04-27
超额亏损中的长期应收款,那这种净投资,后期对方以货抵消是否可以对冲,如果不能冲销的话,那这一边挂着大量的长期应收款,一边挂着应付货款?怎么处理比较好?谢谢
1/388
2023-03-11
我公司提供船舶挂靠服务,仅提供挂靠资质,不经营。船舶登记在我公司名下,但依据挂靠合同实际所有权人仍然为船主。我司用该船舶申请办理贷款,实际贷款由船主支付。应该怎么做账呢?船主需要归还的贷款需要列入长期应收款吗?谢谢!
1/810
2022-04-21
我始终没搞懂那个还没恢复的长期应收款是什么意思
3/1125
2021-04-26
预收的租金是进预收账款还是其他应收款?
1/3062
2020-04-13
老师,我现在接手了一家公司的帐,我发现了一个很大的问题,这家公司17年成立,17年的时候老板说刚刚建立公司不懂,所以给他朋友走了总共八十多万的帐,当时是从他朋友公账转到我们公司公账,然后又从我们公司转到个人头上出去,所以现在导致这八十多万的其他应收款挂在账上。当时的会计收到这八十多万的时候做的是预收账款,实际当时没有开票没有申报,转出去的时候做的是其他应收款,所以导致这八十多万一直挂着,请问老师这个现在要怎么做
1/1284
2019-12-06
接店时,前期办的会员卡上有余额,这个会员卡余额应该怎么做账?我看原来会计做的借:其他应收款,贷预收账款,然后这个其他应收款余额,一直挂着,我也不知道怎样处理了?这个正确吗?
2/1709
2019-10-24
那个客户让我开票,我们公司规定税金先打过来,在退回,客户是以个人名义打过来的。我做账贷方是其他应收款还是预收账款
1/679
2016-08-26
我们准备这个月重新建账套,留下的待抵扣进项税总数,我们是该做一个 其他应收款-待抵扣进项税-2019年7月的总金额数?
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2019-08-22
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