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想调一下资产负债表使资产负债率低一些应该怎么调
1/5045
2017-06-22
老师画蓝线部分怎么理解?重分类时冲销其他债权投资,具体指哪些科目明细?原来成本500000,公允价值下降10000,账面价值为490000,和其他综合收益-其他债权投资公允价值变动10000转回后,其他债权投资一级科目490000+10000=500000.怎么又说两者的差额(500000-10000=490000)即为重分类日债权投资账面余额?借记债权投资,但题目中债权投资金额为500000啊?
3/420
2022-11-08
投资房地产的公允价值变动产生其他综合收益的递延所得税确实首先影响的是资产负债表中的递延所得税负债或资产以及其他综合收益。 具体来说,当房地产的公允价值发生变动时,若其为上升且被确认为其他综合收益,则应计算相应的递延所得税负债;若为下降且能够抵减未来的可征税收入,则可能形成递延所得税资产。 这部分递延所得税涉及的记账处理通常如下: 1. 确认其他综合收益时,相应地调整“累积其他综合收益”账户。 2. 计算因公允价值变动引起的递延所得税负债或资产变化额。 3. 调整递延所得税资产或负债,并对应在“累积其他综合收益”的税后列报相应金额的变动。 当这类房地产出售或发生实质性的变动时(即这部分公允价值调整实际影响税基的时候),会冲销相应的累积其他综合收益,并将影响反映入利润表。这时,之前认为仅影响其他综合收益和资产负债表的递延所得税会通过计入利润表的所得税费用(或收益)反应出来。 因此,在习题中看到涉及所得税费用(流入利润表损益)可能是因为涉及的是上述的递延所得税的冲销与反转过程。」 - - - - - - - - - - - - - - - 这个可以理解为,其他综合收益最后有两种流动归属,一种
1/475
2024-04-20
计提保修费,用预计负债还是合同负债 产品的退货率 用预计负债还是合同负债 怎样区分 什么时候用预计负债 什么时候用合同负债
1/1520
2022-07-29
资产负债表的年初余额是根据上一年12月份期末余额填写的吗 资产负债表的期末余额填写是根据今年的一到3月份填写吗
1/601
2022-04-13
2017年7月资产负债表应交税费期末余额是正数代表啥意思?2017年7月资产负债表应交税费期末余额它等于什么?这个数咋来的?
1/3920
2017-08-12
想问你一下,资产负债表怎么填?年初数是指填什么数?填第二季度的负债表,年初数是填一季度的期末数还是上年度的期末数
1/1024
2019-07-09
资产负债表里未分配利润期末余额是不是未分配年初余额加利润表里净利润得到?那为什么我资产负债表期末余额对不上
1/3314
2020-05-25
什么情况下,利润表的净利润与资产负债表未分配利润对不上。我查不出原因?本来资产负债表期末一期初数=利润表净利润 的
6/1786
2021-10-20
你好,其他应付款与其他应收款的区别是什么?实操中怎么区分?
1/128
2021-07-15
我是新成立的公司,11月份的工资是12月10日发的,社保公积金是12月2日给办理续上的,但是我在工资单中将社保公积金给扣了,这样的话,这个社保和公积金是计入其他应收款还是其他应付款?
1/541
2017-12-19
请问老师,这个社保分录对吗?为什么是其他应付款而不是其他应收款呢?
1/308
2019-08-12
老师员工找老板支工资,老板垫付。我做借其他应收款2000齐浩贷其他应付款2000徐总。工资表做齐浩预支工资2000行吗
2/153
2021-06-09
老师好!照明灯具公司预付仓库工程款,工程预算造价108400元,按公司合同先预付40%,剩余款项完工后付, 这笔分录借方计入“其他应收款”合适还是“其他应付款“?为什么?谢谢!
1/575
2016-04-19
其他应收款—a 借方100 其他应付款—a 贷方300 这样一抵消,是不a名下只剩其他应付款贷方200元了
1/328
2019-07-19
公司之间借款的问题,,,A公司占B公司75%股权,,现在转50万到B公司,不算出资,这个往来 ,A公司算做其他应收款 B公司算做其他应付款,,要签个借款协议吗?
1/481
2017-06-09
老师,小企业之前没有建账,现在想建账,但是老板,另一个股东和公司之间的往来理不出来,就是其他应收款-某股东/老板和其他应付款-某股东/老板的期初数据出不来,这种情况可以建账吗,应该怎么办呢
1/313
2020-05-07
老师,我们有两个公司,A为100%控股B公司,A公司没业务,但是帮着B公司挂着几名员工,正常发工资,每个月都会从B公司借工资和社保的款,导致A和B公司挂的其他应收款和其他应付款金额上百万,怎么处理账务更好
1/290
2020-05-17
别的公司在我们公司借钱的话 应该是用其他应收款吧 我看前会计用的是其他应付款 他的对不对呢
2/664
2016-10-19
老师,您好,可以帮忙说一下这个怎么做吗?我自己理不清。比如和检修公司19年12月签订120万检修合同,一月末的时候做费用处理。我的思维是:如果结算金额8万,一月应该摊销10万,借:………10万,贷:其他应付款8万,贷:其他应收款2万!但是这样有点讲不通,我结算费用少了,按道理我应该得到其他应收款两万,应该在借方才对啊?
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2020-06-02
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