老师,您好,可以帮忙说一下这个怎么做吗?我自己理不清。比如和检修公司19年12月签订120万检修合同,一月末的时候做费用处理。我的思维是:如果结算金额8万,一月应该摊销10万,借:………10万,贷:其他应付款8万,贷:其他应收款2万!但是这样有点讲不通,我结算费用少了,按道理我应该得到其他应收款两万,应该在借方才对啊?
轻松的画笔
于2020-06-02 09:57 发布 516次浏览

- 送心意
李老师.
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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