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这道题答案选D 90万,敏感性资产增加额—敏感性负债增加额—预期的利润留存。3000*10%—1500*10%—60。3000*10%—1500*10% 这里 我都理解。但是 这个60 是怎么理解的? 为什么 2019年度留存收益增加额 就是 预期的利润留存。 按我的理解 不应该是 比2018年利润留存多了60万 吗?
1/1577
2020-08-04
老师,本月的进项额大于销项额 本月还有留抵扣的进项 这个月要交的税金要做未交增值税科目的分录吗
2/661
2016-05-13
上期多抵扣了,本期可以不转,可以下期转出
1/797
2020-05-19
网上认证300元可以全额抵税吗?
1/411
2019-09-24
进销税金比销项税金5000元,进销税金也全部抵扣了,这样是不是留底税额,那这个会计分录怎么操作
1/311
2019-03-02
、一般纳税人应交增值税的计算方法:课件中是说本月应交增值税=销项税额-留底进项-未抵扣进项
1/859
2017-08-28
本月增值税为0元,还有进项留抵税额。本月支付330元的税控系统的维护费是否要填写增值税纳税申报表附列资料(四)税额抵减情况表,和增值税减免情况申报表
1/1121
2017-06-02
我想问从个人那购入的商品,开不了进项,不抵扣了,直接上税行不
1/585
2020-06-17
你好老师,我们公司是农产品出口退税的,图片是免抵退税申报汇总表,那么这个账怎么做呢,原本进项税额转出是25527.11,但是我们有进口加工收册,实际就是23457.99,那我们计算进项税额转出怎么做账 然后因为留抵不够,我们扣掉免抵退税额抵减额99598.44,还有当期免抵税额61087.65,本应退税是578348.25,实际收到退税417662.16,那么计算退税额又怎么出账? 城建税教育费附加又怎么计提 老师可以做详细的分录吗 这个问题一直没弄明白,谢谢老师
1/518
2019-06-27
你好老师,我们公司是农产品出口退税的,图片是免抵退税申报汇总表,那么这个账怎么做呢,原本进项税额转出是25527.11,但是我们有进口加工收册,实际就是23457.99,那我们计算进项税额转出怎么做账 然后因为留抵不够,我们扣掉免抵退税额抵减额99598.44,还有当期免抵税额61087.65,本应退税是578348.25,实际收到退税417662.16,那么计算退税额又怎么出账? 城建税教育费附加又怎么计提 老师可以做详细的分录吗 这个问题一直没弄明白,谢谢老师
1/860
2019-06-27
老师您好,之前的会计离职后,纳税申报表里的留抵税额300,我本期缴纳税费的时候发现会计分录的应交税费贷方:-900,已经查明不了原因了,请问怎么调整让它平呀
1/316
2022-01-16
老师你好!接手前任会计的账,应交税费的二级科目应交增值税的借方余额和申报表上留抵税额不一致,我也不是太明白,应该怎么样调的跟报表一致?用哪个科目合适?
2/239
2022-03-02
小规模报税利润表的时候,报表所属期是2018-12月,填的项目是本期金额和上期金额,本期金额事单指12月还是2018年1-12月,那上期金额额
1/572
2019-01-18
上期认证但没抵扣,本期应该怎么填
1/672
2019-10-08
请问我增值税申报表税额抵减情况表中建筑服务预缴税款填了数字了,但是这个月进项又大于销项,这个预缴税款会留抵么?
1/1367
2018-12-05
增值税纳税申报表上,期初未交税额有数据,也什么。上一期的税额已经交过了,本期填报的时候为什么会出现
1/1227
2019-02-14
老师好!我公司房地产企业,现在有大量的进项税额,还没产生销项税额。年末了,我这些留抵的进项税额,是不是一定要结转到未交增值税额呢?
2/1544
2021-01-13
小规模纳税人本季度没有开具发票,没有销项税额,那么税控盘抵减税额本期实际抵减税额处就不用填对吗?
1/843
2017-10-09
每个月结转增值税,若转出未交增值税在借方 是留抵不做账务处理?留抵是什么意思?一直挂着吗?年末也不处理吗
2/1714
2016-11-29
:本期实际抵减税额合计0不等于23行本期应纳税减征额 Viky 于 2020-05-22 10:31 发布
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2021-04-01
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