- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-29 21:30
每个月结转增值税,若未交增值税在借方 是留抵不做账务处理?一直挂着吗?年末也不处理吗
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这个只是个过度的 前面应该还有一笔分录 把你进项项的差额结转到这个科目的贷方 借销项税 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-10-11 16:45:35

学员你好,转出未交的目的就是应交增值税科目结转为0,结转到未交增值税贷方说明应交,结转到借方说明多交
2022-04-25 10:53:58

同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29

您好
应交税费-增值税-转出未交增值税的金额也应该对应结转
2019-02-15 13:23:38

上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
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邹老师 解答
2016-11-29 21:19
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