我在录入期初数,应交税费总帐数为:45467.51,根据明细的期初录入如下图,老师能给分析一下是什么原因不一致吗?
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2017-04-24
全年一年交税多少,看应交税费借方,但1月份应交税费借方不是交的前一年12月份的吗?
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2020-06-08
本年应交税费是指本年1-12月的税费吗,包含去年4季度还未缴纳的吗
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2020-02-17
不通过应交税费核算的税种通过什么科目核算
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2022-04-09
应交税费现流表附表是选择“经营性应付项目的增加”吗
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2019-04-05
老师,我把减免性质取消了,后面减征比例自动出来的50,应交税费是1元。这样是不是就正确了?不应该选择2019年13号文?
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2019-09-17
毕业论文写商业计划书,在资产负责表上,导师叫把应交税费填零,不太理解为什么
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2024-04-18
为什么借方其他综合收益而不是应交税费-应交所的税
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2017-09-03
应交税费余额在贷方是负数,去年有个月忘了计提,应该怎么调整
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2019-04-10
报表上的应交税费 余额出现了近20万的金额 实际只有2万多 主要原因是由进项 销项造成的 可是记账都是按照开票的来记税的 不知怎么会出现这种情况
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2017-05-22
老师,内帐里收入,购进商品,无论专票普票是不是都不用反应应交税费呀
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2020-06-27
老师你好,请问年底应交税费科目怎么结转
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2021-04-15
应交税费这个科目,期末损益结转的时候,转不转,为什么
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2022-01-24
应交税费为负数该怎么调整
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2020-06-11
你好老师,上月我们是销项大于进项 我做分录是 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这月是进项大于销项 我要如何结转
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2021-06-10
老师 我做凭证时 借 应收账款 89988.5 贷 主营业务收入 84894.81 应交税费-销项 5093.69 借 应交税费-销项 5093.69 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5093.69 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5093.69 贷 应交税费-未交增值税 5093.69 这样做对吗
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2024-05-22
老师,应交税费—应交增值税与应交税费—未交增值税有什么区别呢?
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2022-02-25
我们公司是跨地区建筑经营企业,11月份在经营地预交了增值税,企业所得税,印花税,城建税,地方教育费附加,地方教育费,这笔单我怎么做分录?
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2017-12-01
老师,想向你咨询一下,异地提建筑服务,一般纳税人甲供材简易征收3%,机构地当月无其他收入,本月开票但未在异地预交,当月机构地申报时应纳税额没有预交抵减(正常开票当月就预交,机构地征收率3%抵去预交3%,正好抵完,问题现在项目部经常是开票后6个月内才去预交,)现在机构地申报时怎么处理好呢?[玫瑰]谢谢!
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2020-07-21
你好,老师,工程项目所在地预交了2个点的税,那公司注册地还需要交多少税?
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2019-07-11