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审计调整给了两笔分录,我应该怎么做凭证?分录一 借 资产减值损失,贷 其他应收款。分录二 借 其他应收,贷 预付账款。
1/686
2018-03-29
采购冰箱入库 没有付款 怎么做 ?我们到时付这笔钱是可以向厂家收回的 我付钱的时候是借其他应收款 贷 银行存款 入库是借库存商品 贷其他应收款?
2/1562
2019-07-09
其他应收账款做了一个分录,借方是其他应收款,贷方是营业收入,我想问下,在收到款时 会计分录如何做?
1/1286
2019-04-28
之前取得的收入是做预收账款,那现在开了两张普票,应该做借 预收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费应交增值税税?这样可以吗?
2/553
2017-02-04
公司帮员工代扣代缴社保收到时贷方挂其他应收款 缴纳社保时是借其它应收款,贷:银行存款? 那这样的话公司不用通过应付职工薪酬这科目吗
1/604
2022-03-09
老师,应收账款存在贷方余额,为什么税务局会认为是潜在的收入,不报税呢 我觉得应收账款贷方的话不是应付账款吗,那不是支出吗 谢谢老师了
1/753
2020-07-29
老师 做内账 租赁按金是老板自己给的 分录是借 其它应收账款--金泰达 贷其它应付款--王总 这样对吗
1/273
2016-12-19
有一个客户,老板另一个公司开的票,上个月寄了20万的承兑过来做成了应收账款,导致这家客户应收账款余额是负数,那这个月能把它冲回来改成其它应付款-老板另一个公司吗
6/936
2017-05-02
应收账款的增加应该记入借方还是贷方
1/12776
2019-07-13
老师,借应收票据,贷应付账款是什么意思?
1/2294
2021-03-10
老师,请问企业收到进项发票是不是首先都入账,做一笔借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款 然后本月认证多少就再 借:应交税费 待认证进项税额 贷:应交税费 应交增值税 进项税额 贷:
1/19
2024-01-26
项目款未到,先把销项税做了应收账款,之后项目款到了,怎么做分录?
1/793
2015-12-04
#提问# 我是汽车4S店,客户的车款和购置税保险一起刷卡,开票金额包括代收的购置税跟保险费,那我应该如何做分录? 情况是:开始收到车款时,具体不知道购置税和保险是多少,就全部做到应收车款里了,后期按实际购置税和保险费从对公账户划出。 就按收10万,开10的票来举例子,当时收到钱借:银行存款10万,贷应收车款10万,发票入账,借应收车款10万,贷主营业务收入87000,应交税金13000,后面再划出去购置税跟保险费22000,我冲车款也不对啊,这样就增加应收车款
1/1719
2019-05-16
老师,我有张进项发票,老板说过几个月付款,我是不做账等付款做账,还是做借管理费用 进项税额,贷应付账款,等付款了在借应付账款,待银行存款呢
4/95
2023-11-30
实际发生坏账又收回,借 应收账款 贷 坏账准备同时借银行存款 贷应收账款;应收都已经收回了,还计提坏账准备干嘛?还有之前记的资产减值损失也不用冲减吗?
1/1249
2018-04-11
老师,应付账款个人刘贷方余额6万,其他应收款个人刘贷方79万,这个可以调一下吗?怎么调整?
1/609
2020-08-04
请问应付账款冲销其他应收款不是同一个人可以吗
1/535
2022-04-05
一般款项先付但是发票未到到底是挂其他应收款好 还是预付账款好 因为预付一般不是和供应商有关的吗?
1/2259
2019-02-19
做内账,本月入账时,已知购入商品成本25627元,销售商品总额33693.5元,银行收到回款804。(不计税费)以下哪组分录是正确的用法?为什么?第一组:一、 采购时借:库存商品贷:应付账款(或银行存款、或库存现金 )二、销售时借:应收账款贷:主营业务收入三、同时结转销售的成本借:主营业务成本贷:库存商品四、收款借:库存现金(或银行存款)贷:应收账款第二组分录:购入商品成本:借:主营业务成本贷:库存商品销售商品:借:应收账款贷:主营业务收入银行收到回款:借:银行
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2017-08-25
老师您好,请教一个问题:两家公司甲和乙, (1)甲公司账上有这样一个分录:借:现金 贷:其他应收款--乙;乙公司账上应该怎么反应这个业务? (2)先需要调账,把业务一中甲收到的钱要挂到乙公司账上,需要做预收账款,请问怎么处理、 谢谢
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2020-03-10
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