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公司的这些余额表代表什么意思,我接下来要怎么操作这个科目呢。年末结束这些科目要结转吗?应交税费-应交增值税 贷方余额:27444.63应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额:43697.13应交税费-应交增值税-已交税金 借方余额:455154.91应交税费-应交增值税-减免税款 借方余额:1380应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额:527676.67应交税费-未交增值税 贷方余额:1050
1/1235
2017-10-19
我们公司聘请企业管理服务公司提供人力资源指导服务,对方开具了5%的增值税专用发票,咨询服务不应该是6%税率吗,想知道5%税率正确吗
1/1565
2019-08-13
我们是一家新成立的再生资源回收公司 已办理营业执照,现准备办理税务登记 如何界定我们应该办理小规模纳税人还是一般纳税人呢
2/1301
2022-04-13
当发现资产负债表的应交税费和申报表里面的应交税费有差额的时候,是怎么查原因的?
1/1610
2018-05-20
在购买固定资产的时候,为什么记账凭证里不用写应交税费,而出售时候需要写应交税费?
1/678
2023-03-01
收到一张餐饮的增值税专用发票。先开始分录:借:管理费用-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款。 然后转出时:借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。 我中间要不要做正常进项税额结转:即借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)。借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费应交增值税-转出未交增值税
3/1046
2018-08-30
固定资产有专票,可以抵扣,那固定资产原值就按不含税金额计算吧?如果上月入的固定资产,分录记成:借:固定资产(含税金额) 贷:银行存款那我本月可否调一下帐:借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:因定资产(税额部分)
1/1820
2017-01-24
如果计算当月需要交纳增值税的情况下,是要结转增值税的借:应交税费--应交增值税(销项税额)贷:应交税费--应交增值税(进项税额)应交税费--应交增值税(转出未交增值税)借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费--未交增值税。 如果是进项税额还没有抵扣完,不需要交增值税的话,有进项和销项,但是不用交税,分录怎么做呢?
1/613
2018-07-10
如果月末做 这笔分录:应交税费-应交增值(转出未交增值税),贷:应交税费-未交增值税,是不是这个科目 应交税费-应交增值(转出未交增值税),一直都有余额?
6/585
2017-05-16
借:固定资产 应交税费——增值税(进项税额) 贷:银行存款购入固定资产,应交税费(进项税额)减少,银行存款减少,花费银行存款。是怎么理解?
1/2195
2018-07-26
结转进项税转出借 应交税费一应交增值税一进项转出贷 应交税费一应交增值税一转出未交增值税
1/450
2018-04-13
应交税费-应交增值税-销项税额(预交) 应交税费-应交增值税-销项税额(暂估) 这两个科目设置的好坏用法
1/1010
2021-11-25
人力资源公司 现在给另一家人力资源开票 他让我们给他开劳务费专票 我们是一般纳税人差额征收的公司 那我是按6%给他开劳务费专票 还是差额5%呢
1/797
2019-02-19
我是人力资源服务行业,现在有一个物业管理服务外包费用,我是在物业管理服务下添加一个劳务费,还是人力资源服务下添加一个劳务费呢?税目怎么选择?
1/2052
2019-11-21
审批后那里应交税费那里 不懂 转出? 1098.2怎么得出来的
1/650
2016-12-02
老师,麻烦您帮我看看,写的不通过应交税费核算的这个笔记有点奇怪,我是不是写错了呀?
3/146
2021-05-13
你好,新成立的公司,收入7766.99,应交税费为233.01报表怎么编制
1/340
2019-10-21
老师应交税费需要计提吗
2/756
2016-08-12
我上年的应交税金留在今年交了 但就是多了应交税金这个数 应交税金这一栏应该要这样填?如果不这样填的话 两边的数不平 是怎样造成的?刚刚出入应交税金这个数
1/625
2017-02-13
开票时还用写应交税款吗,不是不能抵扣吗?
1/507
2017-07-13
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