老师,请问进口材料的汇率是以进口报关单当月1号的汇率还是按照当日的汇率
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2025-01-02
请问下当月有一笔生产企业进出口退税收入,申报退税金额是3万,增值税申报表留抵税额是6万,申报进出口退税时要填留抵税额,我应该填哪个金部是正确的?
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2020-12-11
第一次做出口,收汇金额为30万,开了30万(含税金额)进项票,增值税纳税 申报表留底税额为41379.31,但出口退税申报系统可以退税300000*0.16=48000,说明我进项票不够是吧
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2018-11-07
某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,出口货物的征税税率为13%,退税税率为10%。2019年6月有关经营业务为:购进原材料一批,取得的增值税专用发票注明的价款200万元、进项税额26万元。上期末留抵税额3万元。本月内销货物不含税销售额100万元,收款113万元存入银行。本月出口货物的销售额折合人民币200万元。 要求:计算该企业当期的“免抵”税额。
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2021-10-04
海关增值税专用缴款书上线综合服务平台,请问假设我在2月初付税认证,在1月所属期申报,那我的账该如何做,做在几月份?
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2020-02-01
国外进口的商品,在国内销售时,关税计入主营业务成本吗?
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2017-10-18
"某日化企业为一般纳税人,高档化妆品成本利润率5%,消费税税率15% 1.与地处县城的甲企业签订化妆品加工合同,甲提供原材料成本18万元,开具增值税专票注明加工费6万元、代垫辅助材料款2万元 2.进口一批化妆品支付货价58万元、购货佣金2万元,运抵我国前运输费及保险费9万元,包装劳务费1万元,关税税率20%;支付海关至公司运费1.1万元,取得增值税专票。本月生产领用进口化妆品80%生产A品牌高档化妆品 3.将普通护肤品和A品牌高档化妆品组成成套化妆品销售,某商场一次购买240套,开具增值税专票注明金
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2023-03-06
我某公司出口某商品5万公吨,国内收购价(含17%增值税)为1.5万人民币/公斤,另加其他费用10%,退税率为11%,出口外销价为每公吨200美元FOB上海,含佣金3%。试计算该商品的出口换汇成本和出口盈亏率(美元兑换人民币汇率为6.35)。详细步骤谢谢
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2020-03-28
税法规定,税务机关是唯一授权收缴税款的机构,那海关算什么?
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2019-04-15
出口报关单上有两个单位,法定单位是千克,申报单位是件,进项发票上应该用哪个单位才能正常退税
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2018-07-07
出口报关单转内销征税还需要在出口退税系统申报吗?
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2019-11-17
帮客户代收代缴的海关税费,请问我们的会计凭证需要附什么资料?是否要附海关专用缴款书?
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2024-10-10
老师, 某生产企业(具有出口经营权)为增值税一般纳税人,2021年2月从国内采购生产用原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款810万元、增值税税额105.3万元;当月国内销售货物取得不含税销售额150万元,出口自产货物取得收入折合人民币690万元。已知,适用的增值税税率为13%,出口退税率为10%,月初无留抵税额,相关发票均已在当月抵扣。则下列关于该企业增值税的税务处理中,说法正确的是( )。 A.应缴纳增值税19.5万元,免抵增值税额为69万元 B.应退增值税65.1万元,免抵增值税额为0 C.应退增值税69万元,免抵增值税额为0 D.应退增值税65.1万元,免抵增值税额为3.9万元 正确答案 : D 当期不得免征和抵扣税额=690×(13%-10%)=20.7(万元),当期应纳增值税=150×13%-(105.3-20.7)=-65.1(万元),当期免抵退税额=690×10%=69(万元),69万元>65.1万元,则当期应退税额为65.1万元,当期免抵税额=69-65.1=3.9(万元)。 这个出口退税率是怎么来的?
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2022-02-21
请做外贸的老师回答下:海关注册证书,是不是去海关注册?需要啥资料?是不是每个区都有一个海关办公点来给我们注册
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2020-10-13
如图,报关单申报日期是20190108,进项发票是3月开回来的,在7月做过一次出口退税申报,但是审核未通过,这个月重新提交,出现这个问题,可退税额不能大于剩余税额,这是哪里出问题了呢,感谢老师指点迷津
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2019-11-11
房地产企业如何进行土地增值税的规划呢?有没有相关的课程?
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2018-11-22
老师你好,出口退税进项增值税专用发票勾选认证误选了抵扣认证,税务大厅还能更改吗
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2019-11-02
老师,出口贸易收到进项票会计分录: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 ? 此进项税额要做进项转出吗,这边税局会退回税款
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2022-09-15
给进出口公司开票关单必须是当月的吗
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2019-03-04
假设当月勾选的进项税额为20,勾选的出口退税进项票10,当月销项税额50,那应交增值税是怎么算的?在填写申报表的时候是怎么填?
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2022-03-02