1月工资某职工个人所得税扣多了,2月工资该职工不用扣个人所得税,1月多扣的个人所得税要怎么处理
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2019-02-21
个税汇算清缴会合并申报工资薪金跟年终一次性奖金吗
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2021-10-25
老师你好!计提工资5000元,个所税工资申报5000元,养老金申报3030元,缴纳社险1095元个人自负企业承担。计提工资分录:借:管理费用5000元 贷:应付职工薪酬5000元 /发放工资:借:应付职工薪酬5000元 贷:银存5000元/缴纳养老金:借:管理费用776.85元 其他应收款318.15元 贷:银存1095元,对不
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2019-07-25
老师:学堂齐老师讲的关于汇算清缴中职工纳税调整表:关于职工福利费、工会经费、等的计提基数是按“应付职工薪酬”的借方余额来计提的,可是:发放工资时:借:应付职工薪酬--工资(应发金额),贷:库存现金或银行存款(实发数)、其他应收(应付)款--社会保险费(个人)、其他应收(应付)-住房公积金(个人)、应交税费—个人所得税(个人),是按这个“应付职工薪酬”的借方作为计提以上费用的计提基数么?
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2016-04-26
给职工缴的公积金走应付职工薪酬吗?
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2019-12-19
工资是先预提后发放,然后有人辞职,他备用金差用成负数,2350.01 然后我之前预提的给他的饭补1000已记入应付职工薪酬。但是又发现他备用金丢失500
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2019-07-18
汇算清缴时职工薪酬借方比如4000贷方8000(12月份计提4000),填写职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出账载金额8000,实际发生额是填多少,还有税收金额填多少
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2021-04-01
某公司中方员工小王2021年取得工资,薪金8000元/月,在学校期刊发表一篇论文,取得稿酬50000元,本年符合条件的专项扣除和专项附加扣除共计24000元。另外,向取得公益性捐赠税前扣除资格的某基金会的某公益项目捐赠款项10000元。计算下列问题: 1.小王2021年全年预扣预缴的所得税。 2.小王那个2021年终综合所得应纳所得税额。 3.年终汇算清缴应缴(退)税额
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2022-06-01
汇算清缴中薪酬纳税调整明细表中,工资薪金支出怎么填写的,是扣出社保和公积金后的实发金额吗?
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2020-03-26
发放23年的奖金8万8,12月份工资13000,我是否可以一起在12月份的工资薪金全额申报
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2024-02-29
工资薪酬的账载金额大于实际发生额,税收金额填哪个呢,(下一年支付了上年的工资)
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2021-04-16
请问年报中A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的一、工资薪金支出中的账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么填写?
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2020-03-26
计提代扣代缴的个人所得税,不是应该借其他应收款,贷应交税费_应交个人所得税吗?这一题为什么是借方记应付职工薪酬?计提的话也不能体现,应付职工薪酬的减少啊?
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2019-08-19
老师,非全日制用工的工资按照工资薪金申报个税还是劳务报酬申报个税
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2019-03-13
雇的农民工 干活2-3个月,给发工资申报个税是按工资薪金还是劳务报酬。
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2021-07-14
借 管理费用 14300 贷 其他应付款 代扣代缴个人所得税 156 应付职工薪酬 14144 借 应付职工薪酬14144 贷 银行存款 14144老师,公司替个人交了,汇算清缴时要补交156*0.25的企业所得税吗
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2017-03-30
签订私车公用协议,和私车租赁协议有什么不同吗,需要注意哪些方面,比如 约定付给一定的汽车使用费,发在工资里的话,只需要按照工资薪金所得缴纳个人所得税。如果是租赁付给租赁费的话 就还要去税务局按招财产租赁所得缴纳个人所得税,私车公用的话就不用单独跑去税务局了吧。
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2017-06-27
早上好老师!公司的工资和社保是先计提后发放,还是先发放后计提呢?还有.群文件里的发放工资时借:应付职工薪酬(应发工资),贷:其他应付款(社保个人)贷:应交税费——个人所得税,贷:现金(实发金额)。分配工资时借:管理费用(工资),贷:应付职工薪酬(应发工资),缴纳社保费时借:应付职工薪酬(社保费单位承担)借:其他应付款(个人)贷:银行存款。计提社保费时借:管理费用(社保费单位),贷:应付职工薪酬(社保费单位)从以上的分录可以看出由个人承担的社保费还是计入了管理费用(工资)里了,但是我不明白,又个人承担的社保
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2015-11-17
老师,请问一下,我们属于装饰工程分包,总包要叫我们发放每个工人的工资,那我们是要叫劳务公司开劳务费发票给我们呢,还是在个税系统申报每个工人的个人所得税,作为我们公司的工资薪金呢
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2021-07-08
做外帐时公司资金不够支付职工工资时,但是个税那里又报了,做账时可以支付工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-某某 计提时,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资吗?
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2017-05-15