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下列有关函证控制的说法中,正确的有( )。 A、将询证函中列示的账户余额或其他信息与被审计单位有关资料核对 B、在询证函中指明直接向接受审计业务委托的会计师事务所回函 C、询证函经被审计单位盖章后由其直接发出 D、将发出询证函的情况形成审计工作记录
1/3037
2020-03-07
下列审计程序中,与查找未入账应付账款无关的是( )。 A.审核期后未付账单的主要凭证 B.审核期后现金支出的主要凭证 C.检查年末应付账款明细账记录 D.追查年末前签发的验收单至相关的供应商发票
1/28666
2023-01-31
会计咨询,审计费记哪?
1/470
2022-03-26
你好,请问公司账户的资金能将现在的活期转为定期吗?审计局审计时存不存在问题?比如将现在的活期500元,分为100元活期,400元定期,这样存可以吗,符合规定吗?
2/2657
2016-07-13
下列有关函证控制的说法中,正确的有( )。 A、将询证函中列示的账户余额或其他信息与被审计单位有关资料核对 B、在询证函中指明直接向接受审计业务委托的会计师事务所回函 C、询证函经被审计单位盖章后由其直接发出 D、将发出询证函的情况形成审计工作记录
1/968
2020-03-07
请问一下,给律师事务所的税务审计费什么 做账?
1/760
2021-02-03
有关函证控制的说法中,正确的有( )。 A、将询证函中列示的账户余额或其他信息与被审计单位有关资料核对 B、在询证函中指明直接向接受审计业务委托的会计师事务所回函 C、询证函经被审计单位盖章后由其直接发出 D、将发出询证函的情况形成审计工作记录
1/1574
2020-02-25
老师,汇清清缴的报表,期初期末是不是全按审计的数填
1/319
2022-05-19
根据合众思壮在2017年至2020年存在虚假记载,查询了该期间公司相关年报公告中,有关年度财务报表和内部控制审计出具情况如: 2017年度由北京兴华会计师事务出具审计报告(附关键审计事项/其他信息)和内控控制鉴证报告(附重大固有限制的说明)。 2018年度由信永中和会计师事务出具审计报告(附关键审计事项/其他信息)。 2019年度由上会会计师事务出具审计报告(保留意见/并附关键审计事项/其他信息)。 2020年度由上会会计师事务出具审计报告(附强调事项/关键审计事项/其他信息)和内控控制鉴证报告(附重大固有限制的说明)。以上说明什么问题
5/303
2024-03-21
案例情选2:注册会计师通常依据各交易账户余额列 报的相关认之 定审计目标,根据审计日标设计审计程序,以是销售产品 和收盐中的关审计 目标和实施的程序 1.审计目标 (1)记录的销售交易和事已发生,三与被审计单位有关 (2)开有应当记录的销售交易和事项均以记录 (3)与销售交易和事项关的及其他数据已当记录 (4)销售交易和事项已记录与怡当的账户 (5销售交易已记录于三确的会计期间 2实施的审计在序 (1)对销售明账,售货发票、出库单进行金计量的比较 (2)参照售货发票,比较会计日表上的分类 (3)从货发票查至销售明账 (4)将出库单和售货发上的日期与销明账中的日期进行 比较 (5)检形货发桌出库单、发运凭证的合性和其实性 根据题中给出的审计日标,指出对应的相关认定并选择 相应的实性
1/382
2022-03-31
我们审计a公司。由于a公司之前卖给b公司的商品有瑕疵,于是a公司与b公司达成一致意见,减免b公司的应收账款100万元。于是我们审计师将a公司的应收账款期末未审数调小了100万元 确认期末审定数。同时,因为应收账款期末审定数减少了,所以根据本期应收账款账龄组合计算出来的应收账款坏账准备也减少了60万元。 请问,应收账款审定表当中的调整分录应该怎么写?借贷哪些(具体到明细科目)
7/844
2020-03-11
在用友U8软件中审核凭证中审核人的作用是什么
1/1493
2019-11-10
酒店审计属于会计岗吗。大专,满五年工作年限但是其中两年是酒店审计岗。如果考过认证能过吗?
2/598
2022-03-09
老师,您好,我是外部审计人员,在审计的过程中不甚丢失了对方的18年纸质会计账簿,我应该怎么办?
1/1164
2019-10-17
没有经过审计结论的凭证到期能销毁吗?
1/789
2015-11-02
会计资格证书如果没有从事会地工作不用审,那后面要做的话是要审的,中间最多差几年不用审的
1/299
2019-10-30
审法咨计入长期股权投资初始成本是吗
1/346
2022-04-21
注册会计师能够根据被审计单位管理当局有关“表达与披露”认定推论得出的项目审计目标包括( ) a、应收账款中是否含有主要股东单位的欠款 b、长期借款中是否含有一年内到期的部分 c、银行存款中是否含有限定用途的存款 d、固定资产中是否包含有低值易耗品 e、应收账款的增减变动是否均已入账
1/285
2022-04-13
老师,做的审计报告,里面附的注册会计师证有效期到2020年3月30,出审计报告是20年 4月份,现在投标需要注册会计师延期通知,延期通知是6月份发的,碍事不?
1/865
2022-01-19
老师你好想咨询一下,在那个。审计报告里面资产负债表中那个流动负债那个数是不是填期末数。
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2018-11-09
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