视同销售 对方开具了专票 请问 进项可以全额抵扣吗 怎么计提视同销售税金呢
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2020-01-03
个月的金税盘发票被认证了,这个月可以进项转出然后再全额抵扣吗?这个月而且已经留抵了,还是留以后再抵
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2017-05-02
老师 刚才点错了 金税盘的全额抵扣是只有进项全额抵扣吗 不是整个费用都可以抵扣吗?
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2016-11-03
公司最近处置一辆汽车 二手评估价40000 实际交易价30000当时购进时 进项全额抵扣的 是否按16%征收 增值税?
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2018-07-25
把上个月认证的进项税额多填到固定资产抵扣那张表了,该怎么调?
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2017-06-13
老师您好,我有一个畜草种植合作社,自产自销已在税务局备案,我们在开具销售发票时都是免税的,在2022年12月收购合作社社员的草,开具了收购发票,本月在报税的时候,报表上填写收购发票金额时,出现进项抵扣金额,这样的情况可以抵扣吗
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2023-01-09
老师请问:之前因把应交税费-应交增值税-待认证进项税额做到:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税中,再做调整科目时,是不是:借:应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税,这个分录对吗?
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2016-12-21
收到进项发票当月未认证,是做在应交税费-待抵扣进项税吗?认证了再转到应交税费-应交增值税-进项税额?
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2017-12-01
你好,老师,请问下,之前做的应交税费——应交增值税——进项税额,当时这些进项税都没有抵扣,现在我需要把这些进项税都转入待抵扣进项税
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2021-10-06
我五月份发票没有认证,这个凭证科目我用错了,应交税费应交增值税待抵扣进项税应该是待认证进项税额吧?作为附件发票是附在上月呢还是哪个月认证附在哪个月呢?
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2020-07-13
老师你好,我们以前的进项税全在:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税里面,都没认证。我们是农产品批发的可以享受免税政策,所以这些进项税额都不能抵扣了,那这些进项税要转到费用里吗?还是怎么做?具体分录怎么写
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2021-01-04
请问增值税进项加计扣减是直接抵减应纳税额,但这和加计进项税额抵扣有什么区别呢?比如销项税额200,进项税额100,应纳税额100,假如加计抵减10,最终应纳税额200-100-10=90; 如果直接加计进项税额100*(1+10%)=110,应纳税额:200-110=90,二者结果没区别啊!
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2020-07-01
老师,进项认证不抵扣,是填附表二的27和28行吗
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2022-01-08
高铁飞机可做进项抵扣,需要做认证吗,直接填附表二就行吗
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2020-02-18
老师你好,购入时机器设备,不得抵扣且未抵扣的进项税额,可以计算进当月的增值税销项税额里吗?为什么?
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2019-12-29
老师,出口商品收到发票有3种情况 , 1、收到普通发票就做免税, 2、收到0退税的票要转内销进项抵扣后看是否要交税, 3、没收到进项票就要交13税 是不
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2021-11-02
老师,请问怎么写增值税进销不匹配的情况说明?就是公司进项远远大于销项税,税务局让写情况说明
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2020-05-11
老师,请问待抵扣的进项税额需要做帐吗?我看之前的财务将待抵扣的进项税额放在了待摊费用里面。
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2022-02-23
老师,房地产公司,确认收入之前只有进项税额,进项税额是一年抵扣一次好呢还是一月抵扣一次好呢?
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2021-06-15
商贸企业开出的9%的安装费发票用什么进项抵扣,用产品的进项税额抵扣可以吗?
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2021-06-30