老师您好!对于缴税这块有点不清楚,当月的应交税费,当月要计提是吧?下个月缴的时候做做,计提的增值是:借:应交税费-应交增值税(销项税)贷:应交税费-未缴增值税 附加税计提:借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 教育附加费 地方附加费 对吗?缴的时候借:应交税费-未缴增值税 税费-城建税 教育附加费 地方附加费应付贷:银行存款 是这样吗老师
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2021-01-07
一般纳税人 增值税可以直接 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款吗
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2022-04-08
老师,请问我的进项税33万,我只认证了1.6万,销项1.3万,那么我需要做会计分录借:销项1.3,借:转出未交31.7,贷:进项33。然后借:未交31.7,贷:转出未交31.7,是这样做吗?
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2019-12-28
老师好,留底抵减欠税,借:应交税费一未交增值税贷:应交税费一应交增值税进项税,借:应交税费一应交增值税进项税,货:营业外收入对吗,
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2022-05-07
内账不做销项和进项税,只是在下月交税时才知道交了多少增值税,那上月的应交税费—未交增值税要怎么做?
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2019-03-29
收入,银行收到款, 借,应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 还是 贷,应交税费未交增值税?
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2019-09-26
老师,建筑行业,期末销项税额是10万,进项税额8万,期末转出未交税额是2万吗?可以不做转出未交这个科目分录吗?
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2023-04-07
月初申报交税时,借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 这个会计分录用什么做原始凭证
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2017-02-13
土地使用税,房产税:借管理费用,代应交税金,借应交税金,代贷银行 印花税,城建,教育:借税金及附加,贷应交税金 交费时借应交税金 代银行 这几个小税种这么做分录对吗?
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2018-12-26
请问建筑施工企业预交的增值税是计入应交税费-应交增值税-已交税金,还是计入应交税费-应交增值税-预交税金?
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2021-10-08
未税成本金额是什么意思?
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2020-11-29
金税盘未发行是什么意思?
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2019-01-19
老师,有个问题想问你,结算工程款这个分录的来源什么资料,是否是销售发票,借:应收账款,贷:工程结算(工程结算是不是金额来自销售发票的未税金额)应交税费,应交增值税-销项税
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2021-10-15
印花税是根据开具发票的未税金额计算吗
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2019-10-12
老师请问,印花税是根据购销合同的未税金额填列的吗
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2019-08-05
我们公司是帮客户购买材料,每个供应商的税率都不一样,总未税金额是1000,加了11个点卖给客户,1110元。我司给业务算提成的话,是按1110/1.16算呢还是1110/1.11算呢
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2018-06-23
以前年度已确认收入的需要在今年重新按权责发生制确认收入该如何修改账目? 总合同额为:1060元,未税金额为:1000元,增值税60元。 2020年50%已开发票,已确认收入,款项已回,增值税已交,会计分录如下: 1、借:应收账款 530 贷:主营业务收入500 贷:应交税费—应交增值税—销项税额 30 2、借:银行存款 530 贷:应收账款 530 3、借:应交税费—应交增值税—销项税额 30 贷:应交税费—未交增值税 30 借:应交税费—未交增值税 30 贷:银行存款 30 2021年要按权责发生制全部确认收入该怎么做分录
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2021-07-14
请问月初金税盘清卡后就能去领票吧,税款还未交已经申报完成自动清卡了,可以先去领发票吗,谢谢
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2019-10-15
房地产公司在开发前期收到一张放线费专票,未认证未抵扣,分录可以这样做吗?借:开发成本,借:其他应收款-待抵扣进项税,贷:银行存款。抵扣后再做借:应交税金-应交增值税-进项税,贷:其他应收款-待抵扣进项税。
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2019-07-15
对方未支付进项税金何意?
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2016-08-19