公司习惯把本月应交增值税结转到未交增值税里,上月有个减免税330,这月结转时把330也结转呢?还是不结转,只在主表23行填报?
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2017-02-09
一般纳税人销售货物增值税的分录怎么写,明细科目写应交增值税还是未交增值税
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2017-07-24
请问,本月有销项税额10000元,没有进项税额,但是上月有留抵15000元 完整分录是老师,请问完整的分录是不是就是: 借:应缴税费-应缴增值税-销项税额 10000 贷:应缴税费-应缴增值税-转出未交增值税 10000 借:应缴税费-应缴增值税-转出未交增值税 10000 贷:应交税费-未交增值税 10000
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2022-03-15
应交税费-进项税额,待认证,待抵扣税额,未交增值税额这些都是怎么转换的?
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2019-07-24
年中建账,录入期初余额,其中应交增值税中进项税额,销项税额以及未交增值税这个期初余额怎么填?
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2016-10-04
个人所得税年收入未到12万,补交未达到400是否不用做汇算清缴?
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2023-03-02
为什么一般纳税人是未交 而小规模是应交钱不是很懂
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2017-03-14
请问建筑施工企业预交的增值税是计入应交税费-应交增值税-已交税金,还是计入应交税费-应交增值税-预交税金?
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2021-10-08
请问月初金税盘清卡后就能去领票吧,税款还未交已经申报完成自动清卡了,可以先去领发票吗,谢谢
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2019-10-15
未税成本金额是什么意思?
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2020-11-29
金税盘未发行是什么意思?
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2019-01-19
增值税期末是借方留抵,我需要将销项,进项转入应交税费应交增值税转出未交增值税吗
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2018-07-09
1.由于前面会计做的分录看不懂,导致我现在7月的应交税金明细账上少了1.06,经查看到之前会计做了几笔借转出多交增值税合计1.06余额借方,我知道贷方:应交税费转出多交增值税,但是借方问了其他老师说营业外支出,我不是很能理解,2.现在如果按1得出分录,虽然转出多交增值税平了,我还是需要转到应交税金-未交增值税上,这个怎么做,借:?贷是应交未交增值税1.06我知道,借什么呢,如果是营业外收入上,我有点不是很能理解,
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2019-08-12
房地产公司在开发前期收到一张放线费专票,未认证未抵扣,分录可以这样做吗?借:开发成本,借:其他应收款-待抵扣进项税,贷:银行存款。抵扣后再做借:应交税金-应交增值税-进项税,贷:其他应收款-待抵扣进项税。
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2019-07-15
一般纳税人应交增值税的计算方法:课件中是说本月应交增值税=销项税额-留底进项-未抵扣进项可是生活中我在上一份工作里企业里计算都是销项金额*75%=进项金额去抵扣呢
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2017-08-28
老师请问,印花税是根据购销合同的未税金额填列的吗
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2019-08-05
我们公司是帮客户购买材料,每个供应商的税率都不一样,总未税金额是1000,加了11个点卖给客户,1110元。我司给业务算提成的话,是按1110/1.16算呢还是1110/1.11算呢
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2018-06-23
老师好,留底抵减欠税,借:应交税费一未交增值税贷:应交税费一应交增值税进项税,借:应交税费一应交增值税进项税,货:营业外收入对吗,
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2022-05-07
土地使用税,房产税:借管理费用,代应交税金,借应交税金,代贷银行 印花税,城建,教育:借税金及附加,贷应交税金 交费时借应交税金 代银行 这几个小税种这么做分录对吗?
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2018-12-26
老师,就是期初根据科目余额表来建账,建账以后试算平衡的时候,那个金额是不是应该和上面资产负债表的期末余额一致才对呢?怎么把之前的增值税转出未交增值税填写到其他流动资产里呢
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2020-06-02