应交代扣个人所得税过薪酬吗
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2023-11-07
我们有的老师的工资需要缴纳个人所得税,以什么方式来合理的避开个人所得税呢,是用奖金吗老师的工资是开8000
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2017-11-08
请问汇算清缴里工资薪金支出纳税调整表里面,第一栏工资薪金支出的账载金额是应付职工薪酬-职工工资的 年度借方发生额吗?? 另外,第八栏各类基本社会保障性缴款是单位承担的五险部分吗? 我有个疑问,第一栏的工资薪金支出里就包含了单位承担的五险部分,这样第八栏再计算单位承担的社保部分不就重复了吗?
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2019-05-20
返利给个人的,如果一月有多次这样的交易,是合并按照偶然所得还是按工资薪金还是按劳务报酬代扣个税?个人开不了发票给自己公司。
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2018-08-24
全年一次性奖金申报个税,交税所属期是几月到几月啊,写的2019年2月,为什么工资薪金的个税申报不了了
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2019-03-14
请问残保金的上年在职职工工资总额可以用所得税汇算清缴里面的工资数填吗
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2020-07-13
②非居民个人:无需汇算清缴。非居民个人取得(4项所得)工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得的,应当在取得所得的次年6月30日前,向扣缴义务人所在地主管税务机关办理纳税申报。【来源:24、对比 】 ——问题:按照以上意思,请问:非居民个人平时取得的以上所得平时不用进行纳税申报,等到次年1月1日至6月30日才申报?
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2021-10-09
早上好老师!公司的工资和社保是先计提后发放,还是先发放后计提呢?还有.群文件里的发放工资时借:应付职工薪酬(应发工资),贷:其他应付款(社保个人)贷:应交税费——个人所得税,贷:现金(实发金额)。分配工资时借:管理费用(工资),贷:应付职工薪酬(应发工资),缴纳社保费时借:应付职工薪酬(社保费单位承担)借:其他应付款(个人)贷:银行存款。计提社保费时借:管理费用(社保费单位),贷:应付职工薪酬(社保费单位)从以上的分录可以看出由个人承担的社保费还是计入了管理费用(工资)里了,但是我不明白,又个人承担的社保
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2015-11-17
计提代扣代缴的个人所得税,不是应该借其他应收款,贷应交税费_应交个人所得税吗?这一题为什么是借方记应付职工薪酬?计提的话也不能体现,应付职工薪酬的减少啊?
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2019-08-19
从工资中代扣的个人部分的公积金和养老保险,是否要挂应付职工薪酬?
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2021-05-07
建筑施工企业,农民工工资一部分开劳务发票,一部分走工资薪金报个税可以吗
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2020-05-19
老师,小规模劳务派遣公司,汇算清缴表中职工薪酬支出及纳税调整表中的工资薪金支出是管理人员工资加上劳务派遣人员的工资吗
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2019-05-28
做汇算清缴时,发现个税系统2021年一整年申报工资为40000,但是应付职工薪酬科目明细里一年工资总额为9900,那么填报A105050时,工资薪金应按哪个报
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2022-03-26
就是说我这个月的工资计提是这样做的借:管理费用 应付职工薪酬 其他应付款 应交税费——应交个人所得税 然后是 借:应付职工薪酬 贷:库存现金,那我下个月做扣款的时候,直接做成这样 借:管理费用——社保费 其它应付款——社保代扣代缴 应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 这样做可以吗?
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2015-08-07
税人当月既发放工资薪金,又发放了全年一次性奖金,还购买了带税优识别码的商业健康险,该商业健康险能否选择在计算全年一次性奖金的个人所得税前税前扣除?
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2018-01-12
企业在申报二月份个人所得税时是需要填写一月二月的累计薪金所得和扣除的一月二月的三险一金总和吗?还是填写当期的工资和三险呢?那以后假如申报十月的个税难道也要把前十个月的累计数填上吗
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2019-02-15
6月份计提的工资 借:销售费用-工资 销售费用-社保(公司部分) 销售费用-公积金(公司部分) 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 7月份发放工资 借:应付职工薪酬-工资 其他应付款-社保(个人)其他应付款-公积金(个人)。现在是6月份的社保和公积金没有缴纳上,款项退还给个人了。退还个人部分是 借:其他应付款-社保 其他应付款-公积金 贷:银行存款 公司那部分呢?应该怎么做分录?
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2018-10-09
根据个人所得税法律制度的规定,个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出,允许在当年计算工资、薪金所得应纳税所得额时在一定限额内予以税前扣除,该限额为( )。 A 3 600元/年 B 2 400元/年 C 3 200元/年 D 2 800元/年
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2023-12-29
企业所得税汇算清缴中的职工薪酬支出及纳税调整表载入金额是不是就是计提的金额,实际发生额就是支付的金额,税收金额是什么?
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2020-05-08
公司员工10月颁发了优秀员工奖金,各1000,我如何处理,计入工资薪金,缴纳个税?
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2018-11-05