某事业单位用现金支付购买增值税应税服务3000元,增值税税额180元经认证当月抵扣
1/2495
2021-09-12
你好老师,我们公司原来是生产企业,现在想变成商贸企业,免抵退税要转成免退税办法,这个节点问题怎么把握呢。因为变更之前是适用免抵退呢。
1/858
2023-06-10
老师,您好,网上申报个税系统,里面有要填本期收入,本期免税收入,这个本期免税收入是指的是什么哪些
1/3284
2020-01-09
本月发生的金税盘和维护费820元,如何做进项税额转出的分录我当月电子申报报表已抵减部分税额
1/822
2017-06-09
公司是直接出口企业,有产生出口退税额,12月份末当月有留抵税额,年末结转增值税时,分录是怎样出呢?
1/673
2018-04-01
老师 请问当期收到项目1年期及以上的技术服务费,发票已在收款当期全额开具,当期怎么确认收入和成本呢?后期该项目相关维护的耗材及人工怎么入账呢?
2/1226
2022-03-04
2018年公司购进一台汽车,当初税率17%.进项税额己抵扣,现公司出售,请问税率是多少
1/1753
2022-05-09
某制药企业购入原材料一批,专用发票注明价款100万,税额13万。该材料同时用于生产免税和应税的药品,且无法准确划分用量。已知当月免税药品的销售额200万(不含税),应税药品含税销售额为113万,应纳税额是多少?
1/3435
2022-11-01
增值税申报的附表五的第四列怎么填报?例如:本期购入的不动产税额为20000元,第2列本期不动产进项税额增加额应该是20000元,在期初待抵扣不动产进项税额为0的情况下:第3列本期可抵扣的不动产进项税额应该是12000元,那第四列本期应该转入的待抵扣不动产的进行税额应是8000元,为什么不对。如果8000是对的,那第6列举公式计算的结果应该是16000元,也不对呀?期末未抵扣进行税应该是8000才对呀。(注:这是会计增值税纳税实操中的一家单位的填报)
5/1036
2018-11-04
你好老师,进项税额转出后,分录是:借进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税 是这样吗?那如果当月有留抵税额呢?申报时好像直接抵扣了,不用缴税。分录这样做还对吗?
1/1290
2020-01-14
这个是免抵退申报表截取的,请问,什么是抵减额,图中有出现好几次,还是负数的。
1/634
2020-01-05
8月税控盘480,增值税纳税申报表税额抵减情况表,增值税减免税申报明细表都填写了。9月份增值税申报的时候,我都点的自动保存,发现增值税减免税申报明细表是0,税额抵减情况表有数据。新公司开票0。那么9月的增值税减免税申报明细表到底是0还是应该填数字
3/1507
2018-10-15
小规模纳税人,计提税时,抵扣金税盘分录是,借应交税费-应交增值税-减免税额820贷营业外收入820吗
1/981
2016-08-02
在税务申报系统中,销项税申报表中,有一栏,本期认证且本期未申报抵扣,这个是不是可以理解为我本期认证了,但是选择不抵扣的金额?
5/896
2017-06-05
增值税纳税申报表期末留抵税额还有几千 是不是说明进项不差
1/879
2019-04-04
个人租车给企业,每月多少金额内可以免税呢?
2/3452
2021-07-29
什么样的税额是减免的税额
1/429
2017-08-09
怎么理解阿,为啥从25到15减免几十万税额
2/627
2019-10-24
老师,增值税纳税申报表(小规模)填完了,当月应征增值税不含税销售额5333.98,小微企业免税销售额5333.98,这个填完了后增值税纳税申报表附列资料里怎样填写才能抵消报的增值税。第一次申报望老师见谅学生不胜感激
1/635
2016-01-13
2017年12月购入固定资产,2018年付完款对方才可开票,当初做的分录是借:固定资产 应交税费-待抵扣进项税额 贷:应付账款,如今钱也分期支付完了,发票也收到,我怎么冲减待抵扣进项
1/947
2018-05-08