销售给客户的产品不在经营范围内,对方要求开票,能以个人名义开票吗?
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2018-12-05
老师,你好请问经营范围有以下内容,可以开培训费发票吗 比如 人才测评
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2021-03-23
个人所得税系统,单位员工离职了,但还有年终绩效没有发放完毕,需本年结束之后全员一起核算,个税系统如何操作才不影响该员工在另外单位的个税申报?
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2019-05-17
老师你好,我是新学员,请问做内账,是做流水账吗
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2019-03-13
公司招渠道商,以公司的名义收费(拿着我们的收据),我们实际收到的钱是扣去给客户的回扣的,然后我们再给渠道商返佣金。有点乱,举例说明:我们向客户开了100块钱的收据,其实是只收到了80块现金,有20块钱给了中间介绍人。然后我们再返佣金给帮我们收钱的渠道商,实际上,我们因为这个业务只赚了40块钱。那我应该确认多少钱的收入?如何做账才能更省税?
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2014-09-19
老师 ,你好,营业执照上经营范围有仓储管理,可对应的开票内容是什么?
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2020-03-20
自主申报内资企业注册,经营范围必须是选择吗,可不可以手动输入啊
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2020-07-20
我想了了解一下,公用检测公司的账务处理,有哪些科目,如何核算内部成本
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2020-05-26
老师好,工厂和外贸部分开核算做内账,共用银行账户,那银行账要怎么做账
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2022-04-08
经济业务:1.由银行代发8月职工工资。其中,应付工资为66万元;代扣个人所得税为0.79万元;代缴职工个人负担的社会保险费2万元、住房公积金5.94万元。2.分配8月工资费用。其中,行政管理人员负担12万元,产品生产人员负担47万元,车间管理人员负担2万元,销售人员负担5万元。3.分配8月企业应负担的社会保险费。其中,行政管理人员负担2万元,产品生产人员负担6万元,车间管理人员负担0.12万元,售人员负担0.88万元。4.分配8月企业应负担的住房公积金。其中,行政管理人员负担0.97万元,产品生产人员负担4.21万元,车间管理人员负担0.14万元,销售人员负担0.62万元。5.向税务部门缴纳个人所得税和社会保险费
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2022-06-18
事业单位计提职工社保金医疗金、单位部分与个人部分怎么做账,整个过程 计提、缴、缴之后冲事业支出怎么做分录?
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2020-07-31
学员:公司乔迁请客吃饭,买酒招待客人,怎么记?
老师:公司乔迁请客吃饭,买酒招待客人,这类支出属于**业务招待费**或**公司福利类支出**,具体记账方式取决于公司的会计制度和税务处理方式。以下是常见的几种记账方法:
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### 一、会计科目建议(根据中国会计准则):
#### 1. **业务招待费(适用于招待客户)**
如果酒水是用于**招待客户、合作伙伴等**,通常计入:
> **借:管理费用 - 业务招待费**
> **贷:银行存款 / 库存现金**
> ✅ 适用场景:招待客户、供应商、政府单位等。
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#### 2. **职工福利费(适用于员工聚餐)**
如果酒水是用于**公司内部员工聚餐**(如乔迁庆祝),可能计入:
> **借:应付职工薪酬 - 职工福利费**
> **贷:银行存款 / 库存现金**
> ✅ 适用场景:公司内部员工聚餐、团建等。
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#### 3. **其他应付款 / 预付账款(如果后续报销)**
如果酒水是先垫付后报销,可以先记入:
> **借:其他应收款 - 某人/部门**
> **
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2025-07-08
公司属于国内长途客运业的小规模公司,也是小微企业,现在企业所得税核定征收,税率是多少?假如收入100万,该如何计算企业所得税?
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2019-03-07
我们是人力资源公司,有部分人员只在我们公司代缴了社保,没有发工资和报个税,
那申报年度职工工资性收入时,要如何填写这些在册人员的年度平均收入金额
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2021-01-18
房地产开发公司支付的下列相关税费,可列入加计20%扣除范围的有( )。
A支付建筑人员的工资福利费
B占用耕地缴纳的耕地占用税
C销售过程中发生的销售费用
D开发小区内的道路建设费用
E建筑安装工程费用
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2023-12-20
你好,食堂人员的工资是管理费用-职工福利还是职工工资
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2020-12-29
有人员离职,五险一般什么时候办停保转出?比如7月离职?
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2021-06-30
这道题是内部销售了80%所以,卖出80%时-(500-300)*(1-80%),全部卖完的时候+(500-300)*(1-80%),那我的问题是,假如是分三年的,第一年内部销售了40%,那是-(500-300)*(1-40%),第二年内部销售了25%,那是-(500-300)*(1-65%)吗,第三年全部销售,+(500-300)*(1-65%)吗,我搞不清楚第二年是怎么弄的
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2021-08-19
企业自己本身没有此销售固定资产的发票的营业范围 ,可以开吗?按什么税率开?公司是小规模纳税人
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2020-07-28
老师,所有工资及社保费用全部打给总部集团公司,总部发工资交社保申报个税,开劳务发票给我们,那我们计提工资时,是,借:管理费用,贷应付职工薪酬么?要通过这个应付职工薪酬科目核算,还是用其他应付款核算呢?
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2021-12-16