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老师 老师保证金计入其他应收款,然后挂公司名称还是挂保证金?
1/341
2023-12-05
1销售方代客户垫的保险费是计入应收款还是其他应收款? 2帮客户代办的,代垫的保险费是计入销售额收入吗? 3如果不是帮客户代办,代垫的,是要计入销售额,算成本吗? 4:代垫和代办的保险费,都是代的,所以不计入销售额吗? 这个请回答的老师,能给个准确的。这么简单的问题,为什么问了一上午,各有各的答案。还说不清楚。
1/880
2022-07-29
建筑上投标的保证金存款是下其他应收款么
1/822
2020-10-17
支付了保险费没收到发票是做其他应收还是其他应付?
1/1281
2021-07-15
老师,我们公司交给税务工会费象征性的交一点,但是今年公司成立工会,过节发了一部分职工礼品,是从财务总账拨款8万,公司的工会开具收据(不是总工会的)收到和发放职工礼品,工会应该挂哪个科目?是其他应收/其他应付呢?还是拨缴经费收入和行政支出?
1/594
2019-11-12
其他应收款-履约保证金挂了挂了项目,按照项目查找工程施工的话会有余额,怎么调整账务
1/544
2023-03-29
1销售方代客户垫的保险费是计入应收款还是其他应收款? 2帮客户代办的,代垫的保险费是计入销售额收入吗? 3如果不是帮客户代办,代垫的,是要计入销售额,算成本吗? 4:代垫和代办的保险费,都是代的,所以不计入销售额吗? 这个请回答的老师,能给个准确的,按顺序对应回答。这么简单的问题,为什么问了一上午,各有各的答案。还说不清楚。
2/904
2022-07-29
老师,您好,请问公司股东的股权100%转让给另外一个公司,由自然人控股变更为公司控股,但是之前的股东有欠公司的欠款100万,请问可以直接将其他应收款也转给新控股的公司吗?
1/1163
2020-10-29
发工资的时候 代扣的社保用其他应付科目或者其他应收科目都是在贷方是吗
1/1138
2016-07-25
老师,您好!问几个问题 1、以利润总额为基础计算应纳税所得额时,加可抵扣暂时性差异,减应纳税暂时性差异。对吗? 2、其他债权投资公允价值变动产生的应纳税暂时性差异 和 其他综合收益的所产生的应纳税暂时性差异,都是不是确认递延所得税负债是吗? 3、其他债权投资公允价值变动产生的应纳税暂时性差异还需要从利润总额里面减出来吗? 4、还有像其他综合收益的所产生的暂时性差异 还需要从利润总额里面减出来吗?
1/4385
2020-03-25
老师,个人所得税专项扣除,比如赡养老人。是不是员工给我报送父母的姓名和身份证号就行了,其他资料员工自己留底,自己保证与其他兄弟姐妹分摊的合约?
3/1099
2019-06-13
请问老师这道题。这道题是年底19年年底进行检查的。发现七月份的房租收入走错了科目。从七月份到年底有半年的时间。这样是涉及到会计所得的感觉,应该走本年利润。为什么这个走的是其他业务收入?我的第三个照片当中标黄的部分说所得税纳税审查后的账务调整,如果涉及会计所得,可以直接调整本年利润。请问老师所得税纳税申查是什么意思?是不是就是每月结账的意思呀?如果是这意思的话,那这道题是经过了好几个月了,感觉应该走本年利润。这道题没有走本年利润,而是走的其他业务收入,是不是跟房产税他那个申报有关系?房产税是按年计算,是半年申报还是季报呢?请老师说明为什么走其他业务收入而没有走本年利润?
1/288
2020-06-17
建筑公司,同时具有劳务分包资质,劳务成本就是工人的工资,所以不需要跟其他劳务劳务公司签订劳务合同取得劳务票入成本,那我们能跟其他建筑公司签订劳务合同吗?为其他建筑公司提供劳务发票吗?
1/1626
2018-08-09
递延所得税资产与负债的增加和减少,造成企业所得税的增加和减少,最终企业所得税费用科目余额是不是就是应纳所得税额?(除开计入其他综合收益这些科目的递延所得税) 假如:今年利润总额为1000,其中一个交易性金融资产,升值100 当年应交税就是=1000*0.25=250-100*25=225 借:所得税费用 250 贷:应交税 250 借:所得税费用 25 贷:递延负债 25 那处置的时候,当年利润总额1000 借:所得税费用 1000*0.25=250 贷:应纳税 250 借:递延负债 25 贷:所得税费用 25 有什么用?
3/614
2021-09-03
利得和损失,一部分体现在利润表比如营业外收支,还有一部分体现在所有者权益的资产负债表比如其他综合收益,其他综合收益是不是也体现在利润表里啊?
1/1212
2018-01-19
请问报企业所得税时营业外收支和所得税费用是否要算入其中?
2/1036
2019-10-10
公司从事草坪种植,其草坪经营所得可以享受减免企业所得税吗?
3/3294
2019-07-10
12月计提的工资费用,在企业做汇算清缴时候,这部分计提的费用是不是要冲回去交所得税,那这部分计提费用可以直接做到其他应付款里面么?这样是不是就不用调增了。
1/1184
2020-12-28
我倒着说吧。发放工资时: 借:应付职工薪酬(工资、社保、公积金等) 贷:其他应付款(个人部分社保、公积金、个人所得税等自负扣除项) 银行存款(实发) 计提工资时: 借:管理费用(工资社保公积金等) 贷:应付职工薪酬(工资社保公积金等) 这样处理对吗? 这不等于把个人承担部分的社保公积金也算到管理费用里了吗
4/1651
2022-04-26
被挂靠单位收取的管理费入帐走其他业务收入,是不是也得交增值税,要是被挂靠单位的收入很大,交的所得税也很多,是不是可以多入一些期间费用
1/1037
2019-05-07
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