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老师,您好,我刚接手了一个公司,应收账款,应付账款、预收账款、预付账款,都是乱套的,应收、预收的很多客户不欠钱了,还挂着很多账,应付、预付供应商的确挂着很多预付款。请问老师,我要想账调对,应该从哪几个方面着手呢
2/1125
2020-08-14
建筑公司,公司只有两个银行账户(基本户、一般户),项目的费用全部由总部付,项目没有独立开银行账户(老板不让开),如果这样的话,总部及项目的账都是独立核算的,那么每次总部给项目拔备用金及付供应商的款时应该怎样账务处理,项目又怎样账务处理?挂其他应收/付往来还是做为投资分录来记?
1/2798
2020-10-18
公司经常用于走账,记在往来款科目,其他应收款-往来款,然后又转出去,金额大,有影响嘛,合不合法
1/2636
2018-07-17
建筑施工企业,预收账款不是异地项目,本地项目也需要预交2%税吗吗
1/1609
2019-06-29
资产负债表中“应付票据及应付账款”项目,应按“应付票据”期末余额加上“预付账款”明细科目期末贷方余额和“应付账款”明细科目期末贷方余额之和填列 请问下这题为什么是正确的呢?
1/2573
2019-05-11
收到进项增值税专用发票,做应付账款 还是抵扣了再做应付账款?
4/2929
2020-04-16
公司收到政府收益性补助时,我错把递延收益记成专项应付款了,现在怎么调账呢?
1/1490
2018-05-04
老师 请问,应收账款款项收不回来了 怎么做会计分录
1/1062
2019-04-23
建筑公司简易征收!收到材料专票!前一个月有暂估材料!暂估材料入库 借:材料 贷:应付账款-暂估款-直接材料收到材料专票冲暂估时 借:材料 (借方负数) 贷:应付账款-暂估款-直接材料 (贷方负数) 借:材料 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款-A单位-材料款支付材料款时 借:应付账款-A单位-材料款 贷:银行存款领用材料 借:工程施工-B工程项目-直接材料 贷:材料 这里有个进项税额转出?应该怎么做了?
1/1085
2018-08-10
6.下列负债项目应当以摊余成本列报的有( )。 A.长期借款 B.应付债券 C.长期应付款 D.应付账款
1/852
2023-03-31
应收客户开票税点会计分录怎么做呀,借:应收账款 贷:用什么科目,其他应收款吗,内帐
1/2102
2020-05-06
小微企业,给客户开出的发票,做借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额,增出增值税时做 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入-免税项目。帮我看下分录做的对不,像应交税费做到三级科目(销项税额)可以不?
3/2228
2017-01-06
企业出租固定资产,应收而未收到的租金应计入哪个科目的借方?应收账款还是其他应收款呢?
1/6790
2019-05-07
A企业2018年1月1日“应收账款”科目的余额为100万元,“坏账准备”科目的余额为10万元。1月份A企业实际发生应收账款10万元,收回已确认并转销的应收账款15万元,期末转回坏账准备3万元。则2018年1月31日应收账款的账面价值为( )万元。实际发生应收账款的分录怎么写
1/711
2020-10-24
金蝶应付账款有什么办法复制公司不复制项目
1/414
2015-11-05
4月份有跨区域项目,预交的税款应该怎么做账
3/526
2020-06-14
14. 2017年初。甲企业“应收账款”科目借方余额为20 000元,“环账准备”科目贷方余额为1 000元2017年5月1日,发生销售商品业务。不含税货款为8 0000 元,增值税额为1 360元,款项未收。6月5日,某客户因破产清算。无法偿还之前所欠货款,确认坏账20000 元。甲企业根据时应收款项收回风险的估计,决定对应收账款按其余额的5%i计提坏账准备。不考虑其他因素。该企业2017年12月31日应计提的坏账准备为( ) 元。A.1 368B. 2368C. 468D. 568
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2020-06-06
老师,应收账款 预收账款科目,是一用到底吗 我听一个课,说理论上是这样操作,实际上如果预收款,记到预收款里,开具发票记到应收账款里
1/2472
2016-12-02
课题经费在哪个科目核算?是在“专项应付款”还是“营业外收入”?
1/2351
2018-05-28
老师,应收账款做凭证只有进项发票可以吗
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2020-07-30
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