我刚刚接手一家新公司 报表显示管理费用有六百多万 其中有三百多万是应交税费免抵税转进管理费用 如果不转的话 应交税费期末余额在借方 我想问下这应交税费免抵税三百多万要怎么转比较合理
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2019-09-10
减免税表里的减免数是根据什么算出来的
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2017-10-20
企业的哪些所得可以减免税
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2015-10-30
老师,麻烦帮我看看我们这个牛排能不能列到减免税里面
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2018-01-13
关于减免税填表怎么填
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2017-06-17
减免税是在这个表里填呀?
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2018-10-08
捐款给心连心公益协会可以减免税吗
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2015-12-13
怎样可以合理减免税呢
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2017-08-03
请问公司抵扣票不够,让人在外面代开专票然后给点税点,那这笔费用应该计入哪个科目
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2020-03-26
请问转让金融商品应交增值税究竟是结转交易负差至下期,还是结转可抵扣税额至下期?
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2019-05-11
老师,房屋所有权转让、抵押为什么也适用预告登记,这种情况不是都可以办理正常登记吗?
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2024-06-06
请问:银行手续费还有短信费,让银行开发票,如果对方给我们开专票,进项税额可以抵扣吗?
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2020-04-23
员工专票丢失了,我让复印了发票联和抵扣联并盖了发票专用帐,这样入账就可以了对吧
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2021-01-07
你好,我用自己的房子抵押贷款,当时让我提供了公司营业执照,我现在注销公司有影响吗
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2021-09-27
老师,我家是一般纳税人,旅游业。疫情期间免税。应没有正常上班,我家值班人员5月开了张发票,开了6%的税率。其余的都是免税发票,请问这张发票要交税吗?我家旅行社是差额征税,我可以用销项税额抵减税额抵减这张发票,可以抵减为0元吗?也就是不用交税了。还有现在我发现了,已经冲回来了,开了张免税发票,那6月申报的时候,销项税额是负数,可以留抵或退回吗?
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2020-06-02
出口A商品FOB价格是1000万,退税率13%,征税率13% 例如:内销不含税销售13万 1:外销销项税:1000万*(13-13)%=0 2:内销销项税:13万*13%=1.69万 3:国内进项税:98.261万 4:计算应纳税:(0%2b1.69万)-98.261万=-96.571万 5:出口理论上最大退税额(免抵退税额):1000万*13%=130万 6:退税额(留抵税额):96.571万 7:剩余未退税额(免抵税额): 130万-96.571万=33.429万 另需交附加税 33.4299万*12%=4.01148万元 如果行业增值税税负3.3% ,需免抵税额余多少合理化
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2021-09-07
14年之前是生产型出口企业,14年之后工厂搬走,但是没有变更为外贸型企业,现在税局让我们变更为外贸型出口,我该怎么做,系统里还有两笔出口退税做了免抵,没有做退税,要冲掉怎么冲呢?接下来要做什么,先做什么,在做什么
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2018-08-17
让对方开了一张红字发票,那开具的红字发票和抵扣联需要给我吗?还是对方自己保管啊?
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2018-11-07
去年企业亏损,但办外经证让预缴了企业所得税,又全部计提了,今年想抵交该怎么处理啊
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2017-07-04
有时候雇的临时工,可不可以让他们去发票,然后做成本,可以一次性抵扣企业所得税的吗
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2017-09-14