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老师:供应商送货单是6月的,发票7月才开给我,请问我6月是要暂估吗,还是7月跟发票一起入账
1/787
2020-04-14
暂估的库存商品当月需要结转成本吗?已收到发票入账的库存商品要等到销售时才结转成本吗?
1/1147
2018-12-21
汇算清缴时发现前期暂估入库的成本没有收到发票,应该怎么调整企业所得税,怎么调整账务问题
1/1813
2019-01-04
老师,我们单位进原材料,来货了,对方没开发票,我们也没付款,暂估入库,应付账款二级科目怎么写
3/715
2022-03-21
(12)11月初,对上月末暂估入账 的原材料进行冲回。 [要求]根据以上经济业务资料,编制相关的会计分录。
1/317
2023-12-15
公司4月收到了一张4月6号开的40万的发票,那这个40万的发票可以在3月先暂估费用入账吗?
1/757
2018-04-16
老师您好!麻烦问一下,跨年的资产允许做暂估入库吗?发票暂时收不到,有可能要下年取得的情况下,资产已经验收入库
1/818
2020-06-11
出口报关单先入本月收入,对应的进项发票还没收到可以本月不暂估成本吗?
1/524
2021-12-30
请问入库单应该放到暂估入库凭证的后面还是后面收到发票的凭证后面呢
1/2425
2019-08-30
应付账款下设置二级科目应付账款-暂估应付款还是要写应付账款-供应商名字?
2/6342
2019-03-21
老师。你好。我暂估应收款 借:应收账款--某公司 106 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税-销项税额 6
1/58
2024-04-12
公司收到之前预付账款的发票的时候会计分录要怎么做,而且之前暂估入库的会计分录要怎么做?
3/2223
2017-06-08
老师,您好,我12月份做账的时候,有一种商品没有暂估入库,但是这个商品的成本给结转了怎么办呀
6/1007
2016-01-21
在建工程3千万,因单位并账入在建工程1千万,暂估固定资产2千万,结算时是两千五,怎么处理?
1/650
2018-11-05
在建工程3千万,因单位并账入在建工程1千万,暂估固定资产2千万,结算时是两千五,怎么处理?
1/680
2018-11-05
老师 我想问一下,如果原材料当月收到货,次月才收到发票,可以当月不做暂估入库,下月直接做账吗?
1/1643
2019-08-28
老师,19年的暂估材料,结果,当时的代账公司, 借:原材料 贷:应付账款 且以结转成本 借:主营业务成本 贷:原材料 而在试算平衡表中我发现他们记入了 借:劳务成本 贷:其他应付款 我要如何调账!
6/586
2021-01-07
红冲暂估入库 这块有点弄不明白了,是因为发票没按时来 所以暂时入库 ,下个月来的话就把原来的金额不变红字录入 就可以吗?
1/686
2019-11-13
请问老师 下边的分录是否正确 1月开具1003电子发票,1月暂估成本500,已结转成本 3月开具红字发票 (冲1月份的电子发票) 3月分录 借:应收账款--A -1003 贷:主营业务收入 -1000 应交税费--增值税 -3 冲红字发票暂估 借:库存商品 -500 贷:应付账款--暂估 -500 调整成本 借:主营业务成本 -500 贷:库存商品 -500 这样做对不对
1/902
2020-06-08
请问郭老师,本月暂估入库的商品,本月已经销售并按暂估金额结转了成本,下月开出进货发票了怎么办呢?完整分录是怎样呢?@郭老师(请郭老师答疑)
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2019-12-01
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