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比如我上个月的免抵退办法不能抵扣的进项税额是339.5,那我免抵额要怎么算?要是我339.5是零,那我免抵额是多少?
1/485
2017-10-15
增值税附表二当中的前期认证相符且本期申报抵扣是填什么金额
1/2586
2020-03-15
当月只开出一张红字免税发票,申报增值税的时候提示“服务、不动产和无形资产本期数第19栏本期免税额必须小于等于第9栏免税销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%”。那我应该怎么申报?
2/742
2023-01-09
免税发票可以抵扣,我想问一下抵扣期限是多久?
1/1229
2019-12-25
免抵退税中抵税是进项税额抵减销税额进项税额不用转出了吗?
1/2754
2020-02-18
旅游公司在2020年免税期间取得的进项税额有留抵,现在可以退税吗
1/729
2022-05-26
老师,航天发票的税额过了抵扣期限,现在减免增值税借方有余额,我要怎么做会计分录,将这个减免税额的借方余额处理掉
2/814
2019-05-12
请问老师第三题中的第一小问为什么是0。解析说企业境内境外应纳税所得额总额为零,其当期境外所得税的抵免限额也为零。不明白,请老师讲讲
1/2406
2019-10-07
老师关于出口退税问题想请教下 假如当月应纳税额=销项20-进项19=1 本期免抵退税额=离岸人民币15.6*0.13=2.028 那这个月我们需要怎么交增值税 留底税额是多少呢?
3/184
2021-11-24
自营出口的生产企业一般纳税人,出口货物的征税税率13%,退税税率9%,八月份,业务购进原材料专用发票上金额400万元,税率,13%进项税额52万元,,当月进料加工免税进口料件到岸价折合人民币100万元,关税20%上期末留抵税款五万元,本月内销货物开出专用发票金额100万元,税率13%,税额13万元,本月出口货物销售额折合人民币200万元,请计算当期的免抵退税额
1/2047
2021-10-18
疫情期间,餐饮业享受免增值税,但是在街道通知时,进项税额已经抵扣,那么该笔进项转出应该在当月做转出还是下月呢
1/2159
2020-02-24
这个为什么用增值税 免抵税额呢?
2/599
2016-12-05
生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额,具体的会计分录如何做?
1/1505
2020-01-05
生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额,具体的会计分录如何做?
1/1405
2019-04-19
附加税多少是免抵税额的呢?
1/1781
2016-10-21
咨询附加税中的免抵税额栏的取值是依据
1/786
2019-05-08
老师,如果之前增值税有留底,税控280的减免还可以当期抵扣吗,还是必须销项大于进项的时候才可以抵减呀
2/1267
2021-07-06
2.企业购置并实际使用符合规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的,按该专用设备投资额的10%抵免应纳税额,当年不足抵免的,可以在以后5个纳税年度中结转抵免。( ) A.错误 B.正确
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2022-06-25
老师,申报城建及附加税时,一般增值税填的数字是当月实际交的增值税吧,免抵税额是填抵扣的数字吧
3/812
2016-12-07
老师你好!我们是出口企业,这个月增值税申报表期未留抵税额大于当期应退税额,中间的差额跟国税申报表有什么关联,可以下期抵扣吗?有什么影响吗?
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2019-07-04
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