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我公司在做市政程,支付了挖机费用,收到电子普通发票之后怎么做分录?
1/640
2021-05-19
房地产公司交纳建筑工程、市政工程施工图设计审查费,应计入什么科目
2/1775
2016-02-15
深圳市政府对提前淘汰老旧泥头车的补贴款,公司是否要纳企业所得税
1/945
2019-10-09
老师好,我想问下什么叫同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务?
2/4091
2021-09-05
总公司和分公司都在同一个城市注册,分公司属于独立核算,分公司享受返税政策,请问老师分公司缴纳的增值税和企业所得税,需要按一定比例返给总公司的税局吗
1/955
2019-06-28
我们公司经营地址和注册地址不一致,市场监督局的责令我们30日内变更登记事项,可是我们领导说注册地址有一些优惠政策啥的,不想变更有什么别的办法吗?除了罚款
1/1896
2016-03-21
我司营业税和企业所得税都是在地税局缴纳,财务报表也是在地税局报送。国税要不要也报送财务报表?谢谢
1/578
2017-06-16
1.资料:某事业单位发生如下经济业务: 额账户用款额度下达数400000元,零余额账户用款额度支用数350000元。 (5)下年度初,收到代理银行转来的“财政授权支付额度恢复到账通知书”下 当年财政直接支付实际支出数的差额为100000元。 (1)收到“财政授权支付额度通知书单”,列明本月授权支付额度为100000元。 (4)年末,通过对账单确认本年度财政授权支付预算指标数500000元,零余 (3)年末,通过对账单确认本年度财政直接支付预算指标数为1000000元, 当年财政直接支付实际支出数为900000元。本年度财政直接支付预算指标数与 (2)从单位零余额账户提取现金2500元。
1/3897
2021-12-10
纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发),请问怎么理解?建安企业目前有一个同市不同区的项目,能否不开外出经营证?能否不到项目所在地缴税,而在本区缴税?
3/10581
2017-05-03
老师,我们宁波这里有饭甬补贴,就是员工年后返回宁波工作有补贴,之前是打给员工个人账户,今年转给公户了,这个是要转给员工的,这个要怎么账务处理呢
3/456
2023-04-24
公司进口高档化妆品的时候城市建设维护税进口税务局收吗
1/935
2018-05-09
注会财管第三章资本市场线的内容,教材这里说的风险资产组合和市场组合M是不是指的一个东西?
2/507
2022-04-11
注会财管第三章资本市场线的内容,教材这里说的风险资产组合和市场组合M是不是指的一个东西?
1/719
2022-04-11
南京总部在河南成立的分公司,要如何注销?我没有注销公司经验,麻烦详细说下
1/772
2016-09-23
我是广州的,公司是在河南注册,买的是河南地区的社保,在广州能报销医疗费吗
1/523
2023-03-21
维修维护费总计958000元,去年按进度支付费用766400元,甲方已开具发票, 做账为:预算会计:借:业务管理费用——766400 贷:财政应返还额度——766400 财务会计:借:事业支出——766400 贷:财政应返还额度——766400 目前维修维护已完工,维修费余款191600,质保金5%应是47900元。 分录如下:预算会计:业务管理费用——191600 贷:财政应返还额度——143700 贷:应收账款——47900 财务会计:借:事业支出——191600 贷:财政应返还额度——191600 老师 这样做对吗
1/554
2021-03-10
这样对吗?事业单位年终结账时,下列科目贷方余额应转入“财政拨款结余”科目的是( B)(2分) A、财政补助收入 B、上级补助收入 C、事业收入 D、其他收入下列项目不会出现在事业单位资产负债表的年报中的是( c )(2分) A、财政应返还额度 B、应缴预算款 C、零余额账户用款额度 D、应缴财政专户款
1/2381
2019-04-03
老师您好,我单位适用的是新政府会计制度,现在遇到问题如下:我用财政资金购买10万元的固定资产,财务会计:借:固定资产10万元贷:拨入经费10万元 预算会计:借:行政支出10万元贷:财政拨款预算收入10万元,这个就导致财务会计没有作费用支出而有10万元的结余,这个问题怎么处理?谢谢
2/1192
2020-02-13
书上说财政拨款结转有增加和减少可自行调整。现在我是财政拨款结转比非财政拨款结余多了78293.82元,再加财政应返额度276475.98元,为了预算平衡,差额部分354769.8元填在货币资金里面,这样我的预算会计期初余额里面的预算收入、预算支出、预算结余,在预算会计的试算平衡里面全部为0,这样是不是正常。
1/2114
2019-05-22
马老师您好。请教。我单位事业单位。2018 年底其他应收款余额10000元 ,按财政部2018 3号文件预算会计衔接到非财政拨款结余借方,贷资金结存。今年三月报销费用10000元。借单位管理费用 贷其他应收款,预算会计我做借事业支出、贷非财政拨款结余。因衔接时非财政拨款结余借方挂着。对吗,不对应如何做。
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2019-09-10
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