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小规模纳税人增值税免征额提高到10万,如果不到10万是不是直接可以作为收入不用做应交税金-应交增值税贷方,还是继续做,在转出免税到营业外收入?
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2019-03-26
印花税是不是有优惠政策啊,报1月的印花税,表上有这么一句话“本期是否适用增值税小规模纳税人减征政策,(减免性质代码:09049901)”,印花税是不是有最新的减免政策
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2019-02-12
我公司是旅游行业的小微企业,一季度含税收入11万,免征了增值税。二季度含税收入50万,按政策应该交增值税,可是我填好了增值税申报表,怎么是免缴啊?
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2019-07-02
请问我们做国际代理服务的国际代理发票可以免征增值税,那么我申报企业所得税年度纳税表的时候是可以填应纳税所得额免税、减计收入及加计扣除这项吗
1/233
2020-05-26
老师今年税收免税政策应该不包括个体户把,为什么我用他的税控盘进来系统提示我开具免税发票呢,他是查账征收,每个季度申报小规模纳税人表[图片]
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2022-04-25
老师今年税收免税政策应该不包括个体户把,为什么我用他的税控盘进来系统提示我开具免税发票呢,他是查账征收,每个季度申报小规模纳税人表[图片]
1/333
2022-04-25
生产企业(一般纳税人)以一般贸易方式出口货物须视同内销征税的,应在增值税纳税申报表“附表一”第3栏“开具普通发票”栏用蓝字调增视同内销销售额、销项税额,同时在主表第7栏用红字冲减已申报的“免抵退办法出口销售额”。并在同期的免抵退税申报时填报《生产企业调整视同内销征税出口货物申报单证情况报告》冲减免抵退税出口额(对“单证不齐”的冲减“单证不齐” 的免抵退税出口额;“单证齐全”的冲减“单证齐全”的免抵退税出口额)。老师,并在同期的免抵退税申报时填报《生产企业调整视同内销征税出口货物申报单证情况报告》冲减免抵退税出口额是在那个系统操作的呢?
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2019-01-03
个体户:税控盘开票29000,我填在未达起征点收入!一窗式比对也通过了的!但今天地税给说这样填不对,要填在第3栏(税控器具开票),但这样无法享受免征增值税政策
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2018-10-17
根据企业所得税法的规定,下列选项中可以在税前直接扣除的有( )。 A、收益性支出 B、资本性支出 C、不征税收入用于支出形成的费用 D、免税收入用于支出形成的费用 选哪一个
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2017-12-08
我提问:应纳税所得额有两种计算方法,一是直接法,二是间接法。 1、直接计算法: 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除金额-弥补亏损 这里面的各项扣除金额指的是哪些
3/2018
2016-05-09
老师好!我们是农业公司,享受农林牧渔优惠政策,免征增值税和企业所得税,4月份销售收入开票1366540元,我在主表直接填列其他免税销售额申报对么?
3/1356
2019-07-09
老师,个体户核定征收不开超过120,有双免政策不要交税,如果客户给我个体打10万,我给他开票,我自己双免,不交税,那我自己拿出来用的话要交税吗
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2024-09-29
家庭种植农场以销售木材为主营业务收入 ,向农户收购的木材,在申报季度印花税时候 填写印花税申报表时候是否可以选择减性质代码和项目名称 编号0009092308 享受购买合同印花税的免征,如购销合计40万 其中20万的采购享受免征,填报申报基础另享受六税两费的减半征收
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2023-10-04
增值税小规模纳税人增值税开票达不到起征点,增值税减免收入要汇算清缴需要做到营业外收入一起核算应纳税所得税,例如300000/1.01=297029.7 营业收入 2970.3减免税额 应纳所得额应该把减免税额计入营业外收入吗
1/2077
2021-05-27
我家是新办的牧业企业,以前没做过农业企业 ,现在有个问题,所得税对牧业项目的所得免征企业所得税,在季度预缴时,填A201010表中的第四大项所得减免时,免税项目中的数额是当期收入减去成本后的余额是所得 ,将这个数填列在免税项目栏上,对不,我看有的是说把当期收入填在此列上,请老师释疑
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2020-07-10
老师你好 我想请问一下,疫情期间小规模住宿业企业免征增值税,那我企业自开专票和自开普票,那到时享受政策的时候是专票部分交增值税,普票部分免征增值税,是这样吗?还是说只可以开具普票,不可以开具专票呢?
1/1959
2020-03-03
老师你好我们是小规模纳税人,由于不确定收入是否会超过三十万,所以每月都根据增值税计提了附加,那到时季度没有超过三十万,增值税免征了,每月计提的附加我也可以一并做免征转入营业外收入,这样可以吗
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2020-05-19
月销售额不超过10万元(季度30万元)缴纳义务人免征教育费附加、地方教育费附加 和水利基金 《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》 财税〔2016〕12号,,, 这个政策区分小规模或一般纳税人吗?还是都能使用
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2021-12-06
未达起征点。冲减应交税费。借应交税费-应交增值税减免税。贷营业外收入。的数,填增值税纳税申报表。填第几栏?
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2019-04-15
,从2016年2月1日起,月纳税营业额或销售额不超10万元(季纳税营业额或销售额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加。 其中“营业税教育费附加”和“营业税地方教育附加”由系统自动进行减免,“增值税教育费附加”和“增值税地方教育费附加”则需手动选择减免,具体操作方式为:在“减免性质代码列”选择“其他”,并在“第12”列录入减免金额。 老师这句话什么意思呢,一般纳税人月销售额不超10万元也免征教育费附加印花税吗
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2017-03-28
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