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您好,老师,当月购买库存商品2260,然后供应商未开票, 那当月分录: 借方:库存商品2000, 贷方:应付账款-暂估应付款2000, 到了次月,就要做张相反的分录, 借方:库存商品-2000, 贷方:应付账款-暂估应付款-2000, 如果收到发票, 借方:库存商品2000, 应交税金-应交增值税-进项税260, 贷方:应付账款-供应商名称2260
1/1266
2019-09-07
缴纳社保的分录为啥是借管理费用 其他应收款 贷 银行存款 为啥缴纳工资的分录是借应付职工薪酬 贷 银行存款 其他应收款 这里的缴纳社保不是在缴纳工资的时候做的吗?为啥其他应收款一个在借方一个在贷方
1/934
2020-05-12
老师,请问 应收账款和其他应收款管理制度 要怎么做?
2/104
2023-02-15
老师,总公司账上有挂账时间很长的大金额的应收账款和其他应收款,大部分是以前成立分公司借给分公司的款,后来分公司都注销了。这个钱也没有收回来,合并报表也没有做抵销处理,现在该怎么处理比较好?
1/448
2021-07-06
公司转账给别的公司可以自己补个借条么,没有对方单位凭据,只有一张转账单,是做其他应收款合适还是预付款合适
2/584
2015-10-13
老师好!股东在店消费没有付款,挂账,属于应收账款还是其他应收款?
1/1802
2020-11-26
为员工垫付的费用 是 其他应收款, 为客户垫付的费用是 应收账款?表述正确吗?
1/598
2022-07-10
把其他应收款挂到预付款了有影响吗?
1/1076
2017-07-11
给合作方预支出去的款项,入预付款还是其他应收款合适呢?
5/1131
2021-08-24
老师,客户用房子抵欠公司的应收账款,房子未过户,当时挂的是 借:其他应收款,贷应收账款 这个分录对吗 这个属于非货币性资产交换还是债务重组,二者有什么区别。
5/330
2023-06-20
老师,我们私户给公户转账,其他应收款的二级明细挂法人可以么,还是做应收账款-公司
1/1905
2021-01-28
其他应收款可以有贷方余额吗?员工让公司代缴两个月社保,公司已经交了一个月,还有一个月暂时还没交,这样员工就多打了一个月的社保钱过来,公司之前其他应收款只计提了一个月,现在收到钱是全部贷其他应收款呢?还是贷方先把之前的其他应收款冲掉,再贷其他应付款?
1/933
2019-07-03
1.计提社保时:借:应付职工薪酬贷:其他应付款-社保2.缴纳社保时:借:其他应付款-社保贷:银行存款3.计提工资时:借:管理费用-社保费(公司部分)借:其他应收款-社保(个人部分)贷:应付职工薪酬4.发放工资时:借:应付职工薪酬贷:其他应收款-社保(个人部分)贷:现金/银行存款 请问社保会计分录这样填 写对不对?还有就是年度企业汇算清缴不是要填期间费用明细表吗?那社保的费用应该归入哪一项?
1/1965
2018-05-22
工会能独立核算,收职工的互助保障金时:借:现金 贷:其他应付款 付款时:借:其他应付款 贷:银行存款 收到发票时应该怎么做分录,出去哪个科目?求知道。
1/1271
2018-11-27
你好,我想麻烦问一下政府委托代建项目移交给委托方时账务处理是否为借:应收账款/预收账款 贷:开发产品
1/2283
2019-12-12
一个客户挂靠公司,是以公司的名义去做监理的10万。开了发票是,借其他应收款10万(财政打款)贷营业收入10万。收到财政打款分录是借银行存款10万贷其他应收款10万~~、
1/827
2019-03-17
老师,财务中所说的往来科目是不是只有4对: 应收账款与应付账款, 预收账款与预付账款、 其他应收账款和其他应付账款、 应收票据与应付票据; 其中如果做账时应收账款和预收账款通常只采用记载应收账款下面,应付账款与预付账款通常是记录在应付账款下面,然后报季度或者年度财报的时候在调整在对应科目下面。
1/36
2023-04-12
出口退税企业,收到发票,当月未认证,不能做进项税吗,挂其他应收款?
1/1116
2017-03-13
老师 销售收入 借:应收账款—A公司 109000元 贷:主营业务收入 100000元 销项税:9000元 这笔款可能收不回来了,要计提坏账准备 借:用什么科目? 贷:坏账准备10万元
1/1172
2019-12-12
借款借:财务费用-利息,贷:其它应付款-借款利息,借:其它应付款-利息,贷:银行存款如何理解?借:财务费用利息;借,其它应付款-借款利息,贷:银行存款
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2017-06-18
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