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老师您好,事业单位借其他应付款贷其他应收款存在什么问题
1/1593
2020-02-10
老师,其他应收款的贷方,往来重分类,就是其他应付款的借方吗?
1/1949
2019-10-14
和其他公司换承兑的账务处理怎么做,借应收票据贷银行存款,是吗
1/641
2021-04-26
年末应收账款有借方余额和贷方余额,新建帐套期初数怎么录入呢
1/737
2024-01-24
为什么收到发票,已经付完款之后,做凭证的时候还是要用应付账款呢,为什么不可以直接用银行存款?比如这个:收工程发票;借:在建工程 应交税费 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 为什
1/2681
2017-06-29
是这样做的。1购入,借:库存商品(配件一批)贷:其他应付款(老板)2出库 借:应收账款(某客户)贷:其他业务收入(是辅助材料)3收款借:其他货币资金(微转)贷:应收账款(某客户)4结转成本借:其他业务成本,贷库存商品。这样做对吗?
1/1002
2017-07-23
缴纳社保的分录为啥是借管理费用 其他应收款 贷 银行存款 为啥缴纳工资的分录是借应付职工薪酬 贷 银行存款 其他应收款 这里的缴纳社保不是在缴纳工资的时候做的吗?为啥其他应收款一个在借方一个在贷方
1/934
2020-05-12
您好老师 我也是遇到收客户押金 借:预收账款 贷其他应付款
1/772
2020-08-10
对方用承兑付预付款 科目是借:应收票据 贷:预收账款 对不对
1/176
2024-06-11
借:银行存款 60000元 应收账款-A公司 40000元 贷:主营业务收入100000元
1/1826
2021-11-13
你好,我想麻烦问一下政府委托代建项目移交给委托方时账务处理是否为借:应收账款/预收账款 贷:开发产品
1/2283
2019-12-12
申报企业所得税汇算清缴时 预付账款贷方负数余额和预收账款借方负数余额应该要调整吗 应该怎么调整
6/1861
2020-04-10
十一月三十日 企业收到甲公司偿还贷款72000 去存账户 借银行存款70200 贷 应付账款70200
1/342
2021-11-09
老师 销售收入 借:应收账款—A公司 109000元 贷:主营业务收入 100000元 销项税:9000元 这笔款可能收不回来了,要计提坏账准备 借:用什么科目? 贷:坏账准备10万元
1/1172
2019-12-12
老师,请教一下本月已经收到80%的货款,还有20%下月收完,没有开票,本月做会计分录时借:银行存款 80,贷:应收账款 80,(本月我还需要做 ,借:应收账款 80 贷:主营业务收入 80 吗,因为现没做收入我的应收款余额是负数贷方)待下月收到全款开票时怎么做分录?谢谢
1/1144
2020-06-30
1.计提社保时:借:应付职工薪酬贷:其他应付款-社保2.缴纳社保时:借:其他应付款-社保贷:银行存款3.计提工资时:借:管理费用-社保费(公司部分)借:其他应收款-社保(个人部分)贷:应付职工薪酬4.发放工资时:借:应付职工薪酬贷:其他应收款-社保(个人部分)贷:现金/银行存款 请问社保会计分录这样填 写对不对?还有就是年度企业汇算清缴不是要填期间费用明细表吗?那社保的费用应该归入哪一项?
1/1965
2018-05-22
借;应付职工薪酬3000 贷;其他应收款-社保 300贷 其他应收款-医保200 贷 现金 2500 借;管理费用 3000 贷应付职工薪酬-工资 对吗 关于工资的发放,我们会计是这么做的
1/590
2017-02-12
④20日,购入农产品一批,农产品收购发票上注明的买价为200.000元,规定的和 除率为9%,货物尚未到达,价款已用银行存款。 借:在途物资 182000 应交税费——应交增值税(进项税额) 18000 贷:银行存款 200000 进项税额税额=购买价款×扣除率=200000×9%=18000(元)
1/4114
2020-11-06
一个客户挂靠公司,是以公司的名义去做监理的10万。开了发票是,借其他应收款10万(财政打款)贷营业收入10万。收到财政打款分录是借银行存款10万贷其他应收款10万~~、
1/827
2019-03-17
工会能独立核算,收职工的互助保障金时:借:现金 贷:其他应付款 付款时:借:其他应付款 贷:银行存款 收到发票时应该怎么做分录,出去哪个科目?求知道。
1/1271
2018-11-27
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