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老师您好,小规模企业季度不超30万免征的增值税和附加税分录怎么处理?
1/806
2019-06-15
我们公司没有可以调增调减的项目也没有抵免,减免的税就直接拿利润总额来计算企业所得税嘛
1/613
2018-05-24
企业所得税减免税额是什么算出来的吗?
1/500
2018-03-14
老师当期可抵扣税额包不包括上期留底税额
1/841
2020-02-25
进项票金额和销项票金额不对怎么进行抵扣,进项票金额多,销项票金额少
1/2530
2018-07-23
购买货物和支付运费如果得到的是普通发票不是增值税专用,是否能抵扣
2/552
2015-11-17
税务查出22年和23年有发票异常 但已经抵扣了 需要税额转出 那所得税是调整在23年的年报里面吗
4/421
2024-04-12
老师,新建房扣除项目中不得抵扣的增值税是指?
2/144
2021-08-18
小微企业初次购买的税盘费用,取得普通发票,不能全额抵扣,该怎么入账
1/1274
2019-10-16
免税农产品电子发票能抵扣增值税吗?
1/5348
2020-07-21
应交税费里边的待认证进项税额和待抵扣进项税额有什么区别
1/31
2023-10-18
请问老师小规模纳税人季度销售额不超过45万免征增值税,这里的销售额是指什么?
1/1690
2021-10-19
我们是房屋建筑企业,盖房子的,给员工购买的团体险,进项税额不能抵扣,进项税额到底能不能抵扣?
1/1176
2019-06-17
个人转让上市公司股票,免征个人所得税,转让非上市公司股票是要征个人所得税,是这样吗?
1/3507
2020-05-21
取得差额专票进项可以抵扣吗?
1/680
2022-09-05
税控盘以及服务费增值税全额抵减申报,当期进项税额大于销项税额是不是有限抵扣进项税额,再抵减税额?是不是只有当主表第24行应纳税额大于0时才可以进行抵减税款呢? 比如:5月份我公司销项税额1000元,进项税额1500元,增值税申报表一表二填好后,主表18行实际抵扣税额为1000元,20行期末留抵税额500元,本月购买税控设备和服务费480元,可以全额抵减增值税,在表四税额抵减申请表第一行2、3列均填入480元,4列填0,在Z05减税项目增值税减免税申报明细表的2、3列也填入480元,4列填0,确认后跳到主表,主表的23行并没有自动跳出应纳税额减征额,是不是这里要手动填写呢,填写是不是应该填写480元,如果我填了480元,那么24行应纳税额合计就变成-480元,这样填可以吗?
3/3268
2019-06-19
一般纳税人商贸行业的那些税可以相互抵扣那些不能相互抵扣如 取得进项票衣服5元税额,鞋子10元 税额,开给客户销项票鞋子20税额.取得水电费专票2块税额,办公用品专票1块税额,房租租金专票1块钱,请问最后企业本期应交税费是多少?那些是本期可以抵扣的?
4/543
2020-04-17
老师,购买的1000元的打印机,专票去认证了,在《本期抵扣进项税额结构明细表》的17%的税率的进项那里填了,打印机作为固定资产的话还要填《固定资产(不含不动产)进项税额抵扣情况表》吗?
1/1053
2018-01-10
税控盘490 年费330,一共820是全额抵扣吗?分录是借:营业外支出贷:应交税金--减免税
1/937
2017-08-07
请问进项税额认证后,抵扣销项税额,要做记账凭证么?认证后,是不是就会自动抵扣呢?
1/1323
2017-05-25
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