考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(0)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(0)
下载(0)
问答排序
默认
最新
最热
代付运输费 我们支付时不应该是:借:其他应收款 贷;银行存款
2/725
2021-01-18
货款打入公账,然后通过公账打入商场(我是商场的摊位)。1个月后,这笔货款再返回到我们公账,可以这样操作吗? 借-预收账款 贷-银行 借-其他应收款-商场 贷-银行 1月后 借-银行 贷-其他应收款-商场
11/1035
2021-08-09
我们公司先收到了货款以后一个月才收到了发票,那当月我应该做到应收账款贷方还是预收账款借方
2/1149
2017-03-29
咨询郭老师,一个项目的工程款支付,在当时因失误计错科目,原本是:借:开发成本 其他应收款 贷 :银行存款 结果错误记成 借:其他应收款 其他应收款 贷:银行存款, 需要反结账回去从新修改 ,还是在下个月账务中调整,要是在下个月中调整需要先冲销再改正确的分录是嘛?
5/293
2024-08-30
其他应收款和其他应付款有什么区别呀?
1/477
2018-08-05
老师 应付账款和应收账款如何合并科目
3/950
2023-06-26
应收账款和应付账款要增加二级科目吗
4/2220
2021-10-29
其他应收款和其他应付款分别是指哪些
1/2094
2017-12-14
老师您好:这个应付账款项目他是由应付账款和预付账款的贷方填制的,可是一个是负债一个是资产,我就搞不懂他们的结果怎么样会一样呢?
3/1012
2020-06-28
请问老师:去年12月有一笔应收利息做成应收账款了,也进行了调整,借:应收账款 贷:应收利息,把误做的应收账款冲减回来了,现这笔利息收回来了,该怎么做分录把贷方的应收利息冲掉?
1/2763
2019-10-25
上月暂估库存 借:库存商品 100 贷:应付账款 --暂估 100 本月冲暂估 借 应付账款---暂估 100 和 借 库存商品 -100(红字) 贷 库存商品 100 贷 应付账款---暂估 -100(红字)有什么区别?
1/1171
2017-11-24
⑴甲公司2017年初坏账准备的期初贷方余额2500元 ⑵2017年末,应收账款和其他应收款的余额之和为1000万元,经减值测试,坏账准备的计提比例为1% ⑶2018年五月,确认a公司账款一万元为坏账,2008年末应收账款和我其他应收款余额2000万元 ⑷2019年六月,已经确认的a公司的坏账又收回了5000元 ⑸2019年末公司的应收账款和其他应收款的余额为1500万元 根据上述资料,做出甲公司2017年至2019年的坏账准备的有关核算分录
1/597
2022-04-22
甲方本月打了结算款,价格是含税需要开票的,且在上月打了一笔款项作为预收款处理了,当时计算了增值税,麻烦看下下面做结算时的分录对不对,借方的应交税费-应交增值税-销项税额 9万需不需要用负数表示呢 借:银行存款191万 借:预收账款 100万 借:应交税费-应交增值税-销项税额 9万 贷:工程结算 273 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 27万
1/272
2020-06-03
问下在实际工作中,预收部分货款,是借记银行存款 贷记预收账款 例如A公司向B公司销售设备签订了100000的销售合同,B公司向A公司预付了10%的货款10000元,A公司的核算借银行存款10000 贷预收账款10000 待设备发给B公司后 B公司支付了另外107000元的货款及税金 借银行存款 107000 借预收账款10000 贷 主营业务收入 100000 贷应缴税费——增值税——销项税额 17000 还是说要这样处理 借 银行存款107000 贷预收账款 107000 再继续借预收账款 贷主营业
1/1051
2017-09-18
辅助核算只是应收账款和应付账款吗?应收票据和应付票据不属于辅助核算吗?
1/2717
2017-12-02
老师,之前公司收到一笔保险赔款,我借:银行存款1000.贷其他应付款1000,后来又赔给当事人800,我借:其他应付款800,贷库存现金800,那200怎么做呢,要是借其他应付款800,贷库存现金800,营业外收入200,不是借贷不平了吗
2/1022
2016-11-15
我15年12月份其他应收款挂账95万,当时忘记没处理,资产负债表中其他应收款就按那个数那么报了,后来听说其他应收款挂账要交个税, 然后一月的时候发现这个问题,重新做了张凭证,插到12月份的帐里:借应收承兑——老板,贷其他应收款,将其他应收款科目冲平,那我所得税汇算清缴,将其他应收款那项重新填0,税务发现12月和汇算清缴的资产负债表其他应收款数不一样,税务局会查么
2/834
2016-03-14
公司小规模纳税企业提供运输服务收入1000元,先开出发票,以后收到货款,分录可以这样做吗?开出发票: 借 应收账款1000元贷 主营业务收入/运费收入1000*(1-3%)元应交税费/应交增值税1000*3%元收到货款:借 银行存款1000元贷 应收账款1000元这样是对的吗?可以将两笔分录合并只做一笔吗?然后附上发票和银行水单?借 银行存款1000 贷 主营业务收入1000*(1-3%) 应交税费/应交增值税1000*3%
3/874
2019-04-04
公司购买原材料员工和老板经常垫付款,这个分录贷方是记其他应付款还是应付账款?
1/1398
2018-07-20
一个贸易公司,公司和老板发生的往来款,应该怎么做凭证,借银行存款,贷其他应付款吗
6/1332
2019-03-01
首页
上一页
1 ...
438
439
440
441
442
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录