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2019年12月 甲公司进口一批红酒,海关审定关税完税价格540 000元。已知消费税税率为10%,关税税率为5%,计算甲公司当月该笔业务应缴纳消费税的下列算式中,正确的是( ) 540 000×(1-5%)×(1+10%)×10%=56430元 540 000×(1+5%)×(1+10%)×10=62370元 540000×(1+5%)÷(1-10%)×10%=63000元 540000×(1-5%)÷(1-10%)×10%=57000元
1/2739
2021-05-01
出口业务免收增值税,增值税附加税还需要交吗?有什么政策依据
1/2293
2018-09-14
如果一个月的外贸销售额是100万,出口退税是13%,当月进项税额是12万,我想问一下这个月要交增值税是多少
3/4025
2020-04-09
进出口企业,填写申报明细表中,原币离岸价是按报关单上哪金额填写
1/2292
2021-05-18
请问,出口转内销怎么做分录?公司属于外贸进出口企业,当月的关单和进项怎么做出口转内销分录?
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2025-05-13
海关缴纳的到底算不算税务机关缴纳的,前后题目答案矛盾。前面有个题目显示交给海关的,不计入税务机关的。这个题目显示只要交的税都是税务机关的
1/1254
2022-02-25
有出口退税的企业增值税如何申报
1/4748
2022-09-07
个体户的3%增值税出口可以退税吗
1/1208
2023-02-20
老师,出口金额包含消费税,增值税吗
1/1232
2019-09-16
出口退税增值税申报系统怎么填写
1/3055
2020-11-14
因还没有进行增值税纳税申报,误在电子税务局企业端出口退税管理模块确认了出口货物汇总,现在应撤销已确认的”汇总”?
1/195
2022-12-09
我已经填完报关信息,不能预览公示,提示:企业属于海关报关企业,请先填写海关年报信息
1/2636
2022-04-13
请问,出口工业企业,购进材料税额1、入待抵扣税额100元,贷:银行存款100元。 2、认证的时候借:应交增值税-出口退税100元,贷:应交增值税-待抵扣税额100元。3、计提应退税额时借:其他应收款-出囗退税100元,贷:应交增值税-出口退税100元。4、隔月收到这笔款借:银存100元。 贷:其他应收款-出口退税100元,主样对吗?
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2019-06-05
我现在有一个企业,他是有进出口资格,但是我们现在主要是进口,进口的东西,然后全部都是内销,他这种抵进项税的话,是不是他这种是不是就没有退税,然后只能用那个报关单的那个关税,然后来抵那个销项的销项抵进项税,是不是这只有这样子啊?
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2021-11-14
进口帮客户代采,代收代付,进口海关缴款书客户抵扣进项如何账务处理 我知道到收款时候借银行存款 贷其他应付款 付得时候是 借其他应付-客户 贷银行存款 ,但是这涉及购汇美金付国外厂家 这个怎么账务处理呢
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2022-02-22
2.甲卷烟厂为增值税一般纳税人,主要生产A牌卷烟,该卷烟平均不含税售价每标准条65元,最高不含税售价每标准条68元。10月发生下列业务: (1)从乙卷烟厂购入一批已税烟丝,取得增值税专用发票注明价款40万元,增值税5.2万元,该批烟丝已经验收入库。 (2)进口一批烟丝,关税完税价格120元,关税6万元。海关填发专用缴款书。 (3)将国内采购和进口的烟丝均领用了50%,用于生产A牌卷烟。 (4)采用赊销方式,按照平均不含税售价将20标准箱A牌卷烟销售给丙商场,双方合同约定当月结款50%,但是当月实际收到价款的40%。 (5)向丁卷烟批发站销售A牌卷烟100标准箱,取得不含税销售额162.5万元。
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2020-11-21
生产类出口退税企业,开具增值税普通发票,应该怎么缴纳增值税
1/2501
2018-10-14
软件企业既有即征即退增值税又有出口退税,怎样申报增值税呢?
1/1239
2022-05-05
从国外进口一批化妆品,关税完税价格是60000元,缴纳关税35000元,取得已认证,怎么写分录
2/4619
2017-01-03
如何理解免抵税额会计分录,借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销应纳税额) 贷:应交税费-应交增值税(出口退税),
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2019-04-09
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