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其他应收款—个人所得税余额是在贷方吗?其他应收款—个人部分社保费余额是在借方还是在贷方呢?
1/3061
2018-01-27
下面两笔分录有什么区别 借:其他应收款 --黎明 400 贷:库存现金 400 借:管理费用 400 贷:其他应收款--黎明 400
1/1679
2017-06-01
签发转账支票,金额986元,系为上海人乐服装厂垫付运费。收款单位为上海星云运输有限公司,根据转账支票存根和运费发票复印件入账。 借:应收账款 986 贷:银行存款 986 答案是 借:应付账款 986 贷:银行存款 986 为什么?
3/1137
2016-06-10
销售产品开出发票时做分录借:主营业务收入贷应收账款,收到货款做的分录是不是借银行存款贷主营业务收入
2/1558
2017-01-02
2020年3月份暂估入帐: 借:主营业务成本——100W 贷:应付帐款——XX公司 100W 现在付款并收到发票分录为: 借:应付帐款——XX公司100W 主营业务成本—— -3W 贷:银行存款 100W 应交税费——增值税——进项税 3W 这样写对不对?
1/278
2020-05-21
老师们好,我想问一下,之前我开模具发票收取人家的首期款项50%时做的分录是:借应收账款,贷预收账款,那现在我又收人家的尾款另外50%时,我怎么确认营收呢
1/609
2020-07-01
#提问#在销售商品时,分录是借应收账款,贷主营业务收入,在收到支付宝转账后,分录是借银行存款,贷其他货币资金—支付宝转帐还是贷应收账款—支付宝转帐—xX公司
1/1329
2019-06-23
为什么是其他应收款,不是应付款
1/327
2022-12-08
1:公司没有这个员工但是会有他的应收应付款可以吗?即其他应收款-某人 为公司代发临时发单人员的工资,这样处理有没有漏洞,这种的怎么处理 2:公司会请临时的发传单的人员,都是学生每天学校门口发发,不满16周岁,这笔账怎么入账好呢
1/773
2017-11-02
做其他应收款和应付款的台账,余额要用应收减去应付还是用应付减去应收?
7/3257
2017-05-11
第一个分录,贷其他应付款100,是不是不太合理,应该贷其他应付款70,营业外收入20.应交税金10呢,
3/790
2017-05-30
去年10月凭证应收账款应在贷方做成了借方,而银行存款应在借方做成了贷方,现应该怎么调整?
1/1898
2022-03-24
公司是从收入佣金这方面产生收入。客人付款,我们向厂家订货。分录能不能做成:1、买家付款借:银行存款 贷:应付账款2、向厂家订货借:应付账款 贷:银行存款然后月底从应付账款的余额结转为收入呢?
1/813
2017-11-08
老师,我2022年3月份收到了2022年全年的维修费用的发票,1月和2月已暂估入账,借:制造费用,贷:其他收款暂估进项税,贷:应收账款!3月份我已经收到这张票,我应该怎么做账?发票价税合计27500!合同是一次性签一年的
3/582
2022-03-21
借:银行存款4,329 贷:长期应收款-应收融资租赁款 3,700 这个会计分录是不是借方数字不对呢?
1/894
2019-06-08
老师好,应收账款的科目余额在借方表示客户还没有付款,要找客户把钱收回来。 应收账款的科目余额在贷方表示钱收了没有把销项发票开给客户,是这样理解不?
1/290
2024-05-28
甲方本月打了结算款,价格是含税需要开票的,且在上月打了一笔款项作为预收款处理了,当时计算了增值税,麻烦看下下面做结算时的分录对不对,借方的应交税费-应交增值税-销项税额 9万需不需要用负数表示呢 借:银行存款191万 借:预收账款 100万 借:应交税费-应交增值税-销项税额 9万 贷:工程结算 273 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 27万
1/272
2020-06-03
给供应商开了30万的服务发票,供应商直接用货抵款,这笔做成借方应收账款,贷主营业务收入和应交税费,那成本怎么做是做人工工资吗
1/779
2019-06-16
我15年12月份其他应收款挂账95万,当时忘记没处理,资产负债表中其他应收款就按那个数那么报了,后来听说其他应收款挂账要交个税, 然后一月的时候发现这个问题,重新做了张凭证,插到12月份的帐里:借应收承兑——老板,贷其他应收款,将其他应收款科目冲平,那我所得税汇算清缴,将其他应收款那项重新填0,税务发现12月和汇算清缴的资产负债表其他应收款数不一样,税务局会查么
2/834
2016-03-14
老师,比如我的应收账款是100万美金,等下个月收款的时候,要不要按当时的汇率来收呢
1/516
2016-11-22
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