其他应收款贷方有余额100,是把余额100重分类到其他应付款的贷方嘛?不用区分借方和贷方?
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2023-04-26
村上养殖合作社收到财政专项拨款100万,用于投资某公司,并约定每年获取7万分红。 村上合作社收取分红7万,按文件要求给A村和B村各分3.5万。 借 银行存款100 贷 专项应付款100 借 长投 100 贷 银行存款100 借 专项应付款100 贷 资本公积—其他资本公积 借 银行存款 7 贷 投资收益 7 分配给AB两村时怎么做账?
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2019-08-06
资产负债表中,应收账款起初借方金额=应收账款借方+预收账款借方-坏账准备贷方 预收账款期初金额贷方=预收账款贷方+应收账款贷方-坏账准备借方 对吗
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2019-06-19
销售折让不应该是借主营业务收入 80000 应交税费-销项税额 13600 贷 :应收账款93600吗 题目中的分录怎么借 库存商品 应交税费-进项税 贷 :预收账款呢
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2017-07-26
老师,现在发现一笔账,做错了,当时,做账,借;其他应付款,贷,主营业务收入 销项 应该做账,借‘应收账款,贷,主营业务收入 销项 现在应该怎么调整呢
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2023-05-27
公司销售,分录:开销货单,借:主营业务成本,贷:应收账款。仓库出仓单,借:生产成本,贷:库存商品。开发票,冲,重做凭证,借:主营业务成本,贷:应收账款。确定收入开发票,借:应收账款,贷:主营业收入,贷:应交税金。收货款,借:银行存款,贷:应收账款。对?
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2015-12-18
请问老师分录是否正确? 借:受托代销商品 100 贷:受托代销商品款 100 借:银行存款 113 贷:应付账款 100 应交税费——应交增值税——销项税额 13 借:应交税费——应交增值税——进项税额 13 贷:应付账款 13 借:受托代销商品款 100 贷:受托代销商品 100 3、手续费(10%) 借:应付账款 10.6 贷:主营业务收入 10(100*10%) 应交税费——应交增值税——销项税额 0.6(10*6%) 借:应付账款 102.4 贷:银行存款 102.4
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2024-02-28
公司与关联公司业务往来,应收账款、应付账款均有挂账,例:借:应付账款5000 贷:银行存款5000 (借款)借:主营业务收入3000 贷:应收账款3000;是否可以用 借:应收账款3000 贷:应付账款3000,抵消部分应付账款
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2018-12-26
u8里怎么看有多少应收而未收的款项?
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2021-10-11
营业收入:借应收账款,贷:主营业务收入,应交税-增值税-进项税客为啥在贷方
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2018-05-17
问下,收到款了,但是没有看到发票,帐是一样做的吗?借,银行存款 贷,应收账款吗 还是这样, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 再 借:银行存款 贷:应收账款
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2021-03-14
我公司转让其中一项业务给A公司,该项业务相关的客户往来帐怎么转给A公司,我公司的帐才能平?我公司之前分录为1、收到借其他应收,贷长期应付 2、借银行存款,贷预收帐款 3、借预收帐款,贷其他应收 (现由于预收帐款金额小于其他应收金额)4、借长期应付,贷银行存款,
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2018-01-11
老师我想咨询下,像药材公司,收到财政局的拨款,借:专项应付款,贷:银行存款,后期专项应付款怎样冲销呢
1/2005
2019-06-18
应收账款借方余额 和 预收账款贷方余额是不是可以相减抵消
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2019-10-23
汽车销售公司,卖车厂家给的补助,计入其他应收款还是应收款项?贷营业外收入吗
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2017-09-11
老师,收到设备款,做借银行存款,贷预收账款,开票的时候做借预收账款,贷主营业务收入、应交税费,这样是对的吗? 还是一定要做借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,借预收账款,贷应收账款
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2022-04-14
快电每月预付500元 收到预付款项: 借:银行存款 贷:应收账款 收到剩余费用并开票 借:应收账款 银行存款(补差) 贷:主营业务收入-服务费80% 应交税费——应交增值税(销项 剩余20%快电给我们开票 借:管理费用-服务费 贷:银行 帮我看看是这样做吗
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2022-03-17
如果收回坏账就借应收账款,贷坏账准备,借银行存款,贷应收账款
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2018-07-25
老师,我开了一张增值税发票,但是款项未收到,会计分录这样写对不 借:应收账款 贷:应交税费——增值税 主营业务收入 当我们收到款项时 借:银行存款 贷:应收账款 老师帮我看看,我写的这个分录对不
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2016-06-08
去年;借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交销项税 收到款,借;银行存款 贷;应收账款 今年发现去年多记了别人的收入,要退别人的款10000元,按照会计准则怎么进行账务处理
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2021-12-30