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老师好,我这个月,只有销项,没有进项, 借 应交税费 —应交增值税—销项税 贷 应交税费 —应交增值税—转出未交增值税 借 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷 应交税费—未交增值税 这两个分录的摘要咋写呢?
1/1355
2020-07-12
1.(单选题)盈余公积是企业从( )中提取的公积金 A.销售利润 B.营业利润 C.利润总额 D.税后利润 2.(单选题)甲公司为增值税一般纳税人,收到投资者投入原材料,合同约定价值为50万元,增值税专用发票注明增值税税额为8万元,另支付运杂费2万元,增值税专用发票注明的增值税税额为0.2万元,则甲公司收到原材料正确的会计处理为( ) A.借:原材料52 应交税费-应交增值税(进项税额) 8.2 贷:实收资本 58 资本公积-资本溢价2.2 B.借:原材料52 应交税费-应交增值税(进项税额) 8.2 贷:实收资本 60.2 C.借:原材料 52 应交税费-应交增值税(进项税额) 8.2 贷:实收资本 58 银行存款 2.2 D.借:原材料 52 应交税费-应交增值税(进项税额) 8.2 贷:实收资本 58 其他综合收益 2.2
2/3035
2020-03-09
最后那两个分录不懂结转增值税,最后应该是借:应交增值税-转出未交增值税 贷:应交增值税-未交增值税怎么反了
1/353
2019-02-15
上个月结转增值税的时候金额多计提了1万,本月发现了是不是需要红冲,重新结转一个正确的如:上月:借:应交税费-增值税-转出未交增值税 1000 贷:应交税费-未交增值税 1000 本月(红冲):借:应交税费-增值税-转出未交增值税 -1000 贷:应交税费-未交增值税 -1000 修改:借:应交税费-增值税-转出未交增值税 100 贷:应交税费-未交增值税 100
1/627
2020-05-30
1.先结转 销项/进项等三级科目 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2. 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 3.支付增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 老师,请问进项大于销项,不用交税,也需要做这一步吗?
2/2055
2020-10-21
结转增值税的分录,借 应交税费——应交增值税 贷 应交增值税——未交增值税借方的应交增值税销项税额明细账不会有数?分录对吗?
1/783
2019-02-24
财务软件的应交税费--应交增值税的清空, 怎样清空?分录对吗? 借:应交税费–应交增值税 贷:应交增值税–未交增值税
1/563
2019-01-21
您能帮我解释一下这个分录吗 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
1/567
2021-02-23
当月应交的增值税会计分录应该是 结转时 借 应交税费 -应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税税-未交增值税 上缴时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 对吗
1/965
2018-12-16
老师好 计提增值税时: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 支付时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这样做账对吗
3/432
2022-02-17
1329.36的应交增值税是多少
1/41
2024-04-09
我们增值税销项税比实际交税多交0.01,该怎么调整,调帐到10月份凭证吗?
1/1107
2017-10-13
老师 图片的实际缴纳的税款是是看应交税费-未交增值税 贷方的金额吗?
1/790
2020-08-21
转出未交增值税实际生活中用不用这个二级科目?
1/445
2020-04-24
请问多交增值税后会计分录怎么写呢?能有实例吗
1/415
2019-05-09
自产实木地板用于办公室装修需不需要交增值税?
1/5753
2019-12-19
老师,月末结转增值税,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税,为什么要这么结转一下呢,缴纳增值税的时候,借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款,应交税费-未交增值税这个会计科目怎么结转没呢
1/3052
2021-01-27
如本月无销项,只有进项。月末是不是借:应交税法-应交增值税-转出未交增值税9434·99贷:应交税法-应交增值税(进项税额)9434·99 借:应交税费-未交增值税9434.99贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税9434·99
3/146
2021-05-21
借;应交税金-未交增值税 贷;应交税金-应交增值税-转出多交增值税 是什么意思啊
1/721
2018-05-22
应交税费-应交增值税(进项税、销项税),实际操作中,月末要结转,使余额为零么?
1/1414
2018-06-26
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