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老师,我们公司主要做出口业务,采购的时候有增值税进项税,出口时有退税,但不一定都退,没有销项税,这样怎么做会计分录?商品入库时,退税时,退税后。
1/988
2019-05-15
收到出口免抵退税额,分录:借:应收补贴款 贷:应交税金-应交增值税---
出口退税
,借:银行存款 贷:应收补贴款,是吗?
1/316
2022-06-06
北京
出口退税
业务您熟悉吗 报关单上的出口是是9月,进项退税发票在10认证了,如何报增值税纳税申报表
2/749
2018-12-18
进口料如果走一般贸易,是交关税和增值税,加工成品出口,还按一般贸易出的话,国家要退税,退的是什么税?
1/1415
2017-06-12
公司有做出口,现在出口不是可以退税吗,那每个月报增值税的时候,要把出口那部分的税算上去先抵扣吗,例如:销项:国内开票税额:50,出口开普票没有税额,进项申报是申报50,还是加上出口可以退回来的那13%的税额
2/175
2022-05-11
1.外贸企业出口,享受退免税的,发票如何开具?税率是多少? 2.外贸企业出口,只享受免税,不申请退税的,发票如何开具?税率是多少? 3.生产企业出口,享受免抵退税的,发票如何开具?税率是多少? 4.生产企业出口,只享受免税,不申请退税的,发票如何开具?税率是多少?
1/1599
2022-05-31
出口退税
企业的附加税费,计税依据是?
1/3354
2018-08-01
出口退税
申报,疑点提示“海关无此报关单”,电子口岸显示国税总局已接收数据,找了我们地方税务局,工作人员给我补录报关单,补发之后还是无数据,他说补发的过程就是从税务总局调取报关单,没有就是没有了,得找海关,让海关重新发送报关单。但是电子口岸说国税总局已接收,不会再次发送的。我已经不知道找谁了,怎么办
1/3188
2020-03-09
请问:出口商品总成本(退税后)=出口商品购进价格(含增值税)+定额费用-
出口退税
收入,我司是购进零配件发给工厂委托加工后产品内销和出口,那这个公式还适用吗?“出口商品购进价格(含增值税)”在我司指的是什么?
1/3150
2019-11-24
一般纳税人进出口贸易企业,采购库存商品的分录怎么做,是应交税费,应交增值税,进
出口退税
吗
1/1276
2017-12-25
生产型企业
出口退税
,进项发票没用吗 直接出口数据申报就可以?
3/1881
2017-02-21
出口时申请退税不是开增票退税是吧,是普通发票退税还是形式发票去退税
1/839
2021-02-20
出口退税
不得抵扣税额,是在确认收入当月申报增值税时填写到增值税申报表附表二的第十八栏,还是在申报
出口退税
当月再在报表中填写,
出口退税
不得抵扣税额转出到底属于买个税期啊。
1/1409
2019-03-05
请问出口退汇怎么处理呀,是不是跨境电商都需要出口退汇申报呀
1/234
2022-03-02
出口退税
意思是不是货物出口的时候免收增值税销项税额,次年做进项税退税?我们属于生产企业,货物不含税单价是1000元,出口的话都涉及什么税,税率是多少
3/326
2021-06-15
老师好,请问生产
出口退税
企业考虑税负率吗?税负率和普通公司一样吗?当期缴纳增值税/(内销收入+出口收入)?如果出口免抵退必须有留抵税才可以退到税,那税负率就为0了,如果没有留抵税又退不到税
6/1894
2021-07-29
你好 9月及之前认证的
出口退税
发票,申报增值税时勾选认证退税发票显示在附表二26-28栏,账务上也启用了与申报表相同的 应交税费-待抵扣进项税额(辅导期),9.22过了辅导期这个认证
出口退税
的进项税额会在哪里显示呢? 9月申报
出口退税
入账: 借:其他应收款-应收
出口退税
-增值税(没有征退率差) 贷:应交税费-待抵扣进项税额(想问这个科目合适吗?还是一定要通过应交税费-应交增值税-
出口退税
科目)
1/1196
2019-10-15
老师,我们是制造业出口企业,本月内销金额2954776.38 税额是384,120.90 外销2,279,281.70(免抵退的) 勾选的进项税额是612213.35 留抵(228,092.45)留抵的申请
出口退税
,出口的免抵退总税额是259431.28,关于这个免抵退税额的会计分录是怎么做呀
1/74
2024-05-08
我公司是生产型出口企业,现在有一批货 我们是直接从供应商买来, 然后报关出口 就是贸易型出口。 请问老师 是不是不能退税? 然后不能退税 之后还要不要开出口发票? 还要不要把这一单 申报到退税系统?
2/1382
2019-12-08
小规模企业的出口, 免增免退, 印花税的的的扣费含这笔出口额吗?
1/532
2017-10-10
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