送心意

文老师

职称中级职称

2018-12-18 12:18

您好,你是外贸出口企业把,那应该是用于出口专用的进项发票,在申报所属10月份增值税的时候,填在附表二的第26栏

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2018-12-18 12:35

免税销售额在9月申报,进项税在10月申报吗
 错月申报吗

文老师 解答

2018-12-18 12:36

严格来说,应该来说是要这样的

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