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会计学堂 金牌辅导老师
于2018-12-18 11:11 发布 826次浏览
文老师
职称: 中级职称
2018-12-18 12:18
您好,你是外贸出口企业把,那应该是用于出口专用的进项发票,在申报所属10月份增值税的时候,填在附表二的第26栏
会计学堂 金牌辅导老师 追问
2018-12-18 12:35
免税销售额在9月申报,进项税在10月申报吗 错月申报吗
文老师 解答
2018-12-18 12:36
严格来说,应该来说是要这样的
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文老师 | 官方答疑老师
职称:中级职称
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会计学堂 金牌辅导老师 追问
2018-12-18 12:35
文老师 解答
2018-12-18 12:36