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增值税申报表中,发现2016.10有
未交税金
69.85元,现在申报,在申报表中第几行填写,去补交这个税款确认未交
1/617
2017-05-02
老师,这个题不是说银行已经扣款的吗?干嘛明细科目还写未交增值税呢?
2/552
2014-10-27
请问老师应交税费-转出未交增值税借方有余额是在什么情况下时
1/1102
2019-01-10
老师好,请问应交税费-转出未交增值税借方余额是什么意思
1/1786
2020-04-08
老师我想问下应交税费转出未交增值税借方代表什么意思?
1/893
2020-07-03
你好,有留底的增值税分录怎么做呢?还有一个是正常分录是借进项贷销项转出未交增值税是吧,那留底的是转出多交增值税吗
2/306
2022-09-15
老师,我想问下,转出未交增值税无余额,未交增值税才有余额,是吗?
1/350
2022-06-25
转增值税 为啥通过 转出未交增值税这个中间科目,直接 用未交增值税不行吗
1/1022
2022-06-20
转出未交增值税这个科目是啥意思呀
2/752
2022-04-21
为什么每个月的未交增值税要转到 转出未交增值税这个科目
1/1105
2021-01-19
[图片]老师问一下,这里用转出未交增值税,还是转出多交增值税啊?有留抵
3/866
2022-06-14
老师,能否直接将进项转到未交增值税这个科目,不用转出未交增值税这个科目过渡呢
1/817
2021-11-03
那到了2月份我的进项是3万,我的销项是8万,我的留抵是2万,请问,这个分录 我应该什么写?那个进项是只写这个月的进项还是把留抵的也写进去,然后结转出未交增值税?这个进项和留抵,我不会做老师。
13/928
2021-06-23
老师,为什么每次要交的增值税在转出未交增值税的借方,不是应该在贷方吗?每个表都是这样的,一直没搞懂
3/211
2023-07-06
老师,你好!我想请教一下,我看了我们公司以前的账,发现21年前的进项、销项、都未做结转,那么我现在要怎么做账务处理呢 我先阐述一下我的问题:20年年度末了,进项余额借方10726820.22,销项余额贷方11514641.34,进项转出贷方余额8349.05,待认证借方余额30548.9,转出未交增值税借方余额773980.04,老师你帮我看看要怎么把这个结转平呢
1/696
2022-05-31
老师,我想问下,我月末销项、进项都需要结转到转出未交增值税吗?
8/688
2023-11-27
老师你好,我可以不可以每个月末不计提应交税费-应交增值税-未交增值税。然后下个月初缴税的时候直接做,借方应交税费-应交增值税-已交税金,贷方:银行存款
1/1018
2019-06-24
这个步骤做完之后做什么,转到“转出未交增值税”之后是做什么呢?谢谢老师
1/253
2021-02-21
老师好,我发现4月未结转税款,现在5月又发现税务的留抵与账上的转出未交增值税不相等,这个怎么去查呀?谢谢
1/197
2021-06-16
这是我的转出未交增值税明细!11和12月都有留抵,年底还用再怎么样结转一下至平账么?
3/543
2020-12-28
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