老师,你好!我想请教一下,我看了我们公司以前的账,发现21年前的进项、销项、都未做结转,那么我现在要怎么做账务处理呢 我先阐述一下我的问题:20年年度末了,进项余额借方10726820.22,销项余额贷方11514641.34,进项转出贷方余额8349.05,待认证借方余额30548.9,转出未交增值税借方余额773980.04,老师你帮我看看要怎么把这个结转平呢

陪你考证的初级班主任
于2022-05-31 11:10 发布 776次浏览
- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
相关问题讨论
学员你好,转出未交的目的就是应交增值税科目结转为0,结转到未交增值税贷方说明应交,结转到借方说明多交
2022-04-25 10:53:58
你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
是的,就是这样做的哈
2023-02-10 09:36:00
同学你好,抵扣的时候做分录,平时不做
2022-01-06 21:23:45
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
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